借:管理费用-社保
贷:应付职工
借:应付职工
贷:银行存款

公司帮员工缴纳的社保费,公司部份和个人部份全部由公司承担,怎么入账呢!
员工的工资发5000,社保费公司承担部分1235,个人承担部分525,社保费个人承担部分也由公司承担,计提,缴纳社保的会计分录步骤是什么
社保个人缴纳部分也由公司承担的,应该怎么做账?能计入福利费吗?
社保员工全部承担和社保员工承担部分也由公司承担了,请问计提工资和社保怎么弄
老师,员工个人部分的医社保费用也由公司承担,应该怎么入账?
老师,22792的工资怎么算个税?是22792-6000=17792 17792*20%-1410=2148.4吗
老师好,公司员工交社保,增员时,系统显示:有本地户口,本市城镇户口,外省市城镇户口,外地居民户口,本市农业户口,外省市农业户口,这个怎么选啊?谢谢
一般纳税人 2022.11月取得的海关缴款书税额还能认证抵扣吗
老师咨询一下,不动产的税费种认定怎么做
一般纳税人 小企业会计准则,生产企业销售设备,从第三方购买安装调试费包含在销售合同中,安装调试费应该怎么处理,计入什么科目合适
公司法人不愿意做个税汇算清缴,要补税,会给公司造成什么影响
老师发票入账标识入账用途是都选(企业所得税税前扣除吗)? 还有入账时间一般都填哪个时间呀?
老师,请问,我们公司是帮住别人申请贷款的,然后我们收取贷款金额的一定比例的费用,请问这部分费用,我们开票的时候应该开什么内容呢?
@董孝斌老师,请董老师来回复一下吧,我们要注销公司,税务要求往来科目清零,未收到的和未支付的款项,也需要清零计入什么科目?怎么才能税前扣除?需要填写哪个表格?
工商年报通信地址要求和营业执照一致吗
付款后做成了,借:管理费用_社保, 贷:银行存款?这样是不是错了
是的,这个要通过应付职工的
也就是每个月都要先计担社保费,缴纳的时候再通过应付职工薪酬调回来?
每个月按我这样做就可以,要通过应付职工,你是去年的都做错了吗
是的,前两年都是直接做成了借:管理费用_社保 贷银行存款 现在应该怎么处理呢
前面的不要去动了,后面这样做就可以了
做应付职工薪酬这个科目吗
是的,从现在开始这样做就可以了
老师,我还想问下,公司承担个税,也做到了借管理费用_个税 贷:银行存款了, 应该怎么调回
这个是当年的还是去年的
可以汇算清缴调增就可以
前两年都是这样做的,汇算的时候我调增了,现在正确的应该怎么处理
正确分录是
借:营业外支出
贷:银行存款
也是要调增的
可以发份完整的处理分录给我吗
是要工资的分录吗?
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保(?公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 ???????????????一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保?(个人负担) ??????????一公积金(?个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) ???????????????一公积金(公司负担) 其他应付款一社保?(个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
想要,公司全额承担个税,和社保费的分录,包括要不要计提
借:管理费用-工资
其他应收款-个人
贷:应付职工-工资
借:应付职工-工资
贷:银行存款
应交税费-个税
借:应交税费-个税
贷:银行存款
借:营业外支出
贷:其他应收款-个人
社保的也是一样的,就是没有个税