出口报关由一达通代理,公司自己操作退税,具体流程如下: 出口退(免)税备案 登录电子税务局,点击【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退(免)税企业资格信息报告】-【出口退(免)税备案管理】功能菜单。 进入系统后,系统自动匹配备案申请模式为出口退(免)税备案。 真实、完整填写并报送《出口退(免)税备案表》,以及主管税务机关要求提供的其他资料。 退税申报资料准备 向一达通获取出口货物报关单(出口退税专用)。 准备出口销售发票,需注明货物名称、数量、金额等。 整理进货发票,以证明货物的购进成本。 准备收汇凭证,如结汇水单等,证明货款已收回。 生产企业还需提供《免抵退税申报汇总表》《免抵退税申报资料情况表》等汇总报表及相关附表。 退税申报系统操作 登录电子税务局系统,进入 “出口退税管理” 模块。 在系统中录入出口明细数据和进货明细数据,包括报关单号、发票号、商品名称、数量、金额等信息。 对录入的数据进行自检,确保数据的准确性和逻辑性。自检无误后,确认申报数据。 提交申报与审核 将确认无误的申报数据提交至税务机关进行审核。 税务机关对提交的申报数据进行审核,如有疑点或问题,将通知企业进行补充说明或调整。 退税款发放 审核通过后,税务机关将按照规定的程序和时间安排,将退税款项打入企业指定的银行账户。

老师您好,我们是小规模企业。现在有批货出口,通过一达通代理报关出口,具体流程是,客户美元汇到一达通,我们委托一达通代理出口,我们自行报关。我 最后直接从一达通提现出来。由于我们小规模是免税。账务处理的话。是不是直接每次提现出来做分录: 借:银行存款 贷:其他应收款-一达通 这样就可以了?
老师,我们公司是找一达通代理出口报关的,我们想自己退税。在录入明细时在向导里选择哪个向导录入出口货物明细申报数据了。,是退税申报向导,还是代办申报向导?
老师,现在我们公司搬到朋友公司一起办公,这个租金我们分担三分之一,但是我们钱没有转给物业,我们要怎么操作可以开到自己付的租金的那一部分发票呢,之前听说过有分割单,但是具体怎么操作呢
我们公司跟国内一家公司签订了合同(从未涉及过出口),但是货物是我们,运输也是我们,然后需要出口,合同里说明了报关及出口退税需我公司处理,请问该出口的话我们需要怎么个流程操作?
您好老师,我们是商贸公司(一般人)第一次办理出口业务,报关也是自己公司做,出口第一批货收到的普票该怎么操作?报关已完成
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
谢谢老师,那我再问下,出口明细申报采集的时候,申报年月填什么时候的?还有出口日期这边我填8月实际出口的日期,系统就跳出说出口日期非本年申报数据
同学你好 看下答案
意思我现在要把申报年月填为202408是吗
同学你好 同学你好 对的 是这样
好的谢谢老师
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