你好,可以的,操作没问题。
老师,我们印花税是按次缴纳的,我们缴纳了购销合同的印花税,那我缴纳的时候做账就借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 然后借:印花税,贷:银行 ,就行了是吗?
老师,关于六税两费退税,我们单位只缴纳了印花税,收到退款后账务处理是不是直接就是借:银行存款 贷:税金及附加
4月份支付印花税80万:账务处理,计提印花税:借:税金及附加 80万,贷:应交税费80万 缴纳 借:应交税费 80万,贷:银行存款80万 8月份收到税务退回的印花税60万怎么做账务处理。
老师你好, 有个问题我比较混乱想要梳理一下: 印花税缴纳,做账是: 借:应交税费—印花税 贷:银行存款 结转 借:税金及附加 贷:应交税费—印花税 还是: 借:管理费用—印花税缴纳 贷:银行存款
老师24年的印花税忘记计提了,我已经结账了把企业季度所得税还有财务报表都申报完了,我在25年计提并缴纳可以吗写借税金及附加印花税 贷应交税费印花税 借应交税费印花税 贷银行存款 这样写可以吗?
固定资产是总公司购买的,是在总公司的固定资产账上,并且已经提取部分折旧了,由于该固定资产的实际使用者是下属子公司,总公司决定把该资产卖给下属子公司,出售价格按原值还是净值计算?
老师,每次申报完税出现这个有影响吗
租北京办公室,每月租金9000,养护费2000,清洁费2000 可以吗,这样养护费跟清洁费不并入租金可以不,在租赁合同中写明白不属于房屋附属费用,养护费清洁费这个比例可以不,租金会太低吗税局会核定吗
老师,请问汽车销售公司和维修公司在建账的时候行业应该选择什么行业
老师,请问,我 6 月份申报了未开票收入,抵扣了一张厂家的进项发票,然后再把这个发票以销售折让方式以红字发票开具出来给厂家,请问我 6 月份做账要做未开票收入吗?
老师,残疾人即征即退如果这个增值税要交5万,公司有10个残疾人可以退99600。但是也只能退5万
A投资B,B做电商的,线上销售商品,但是刚注册,没有资质,用A注册的,订单都在A下面,首款也是A的支付宝,但是A是一般纳税人,B是小规模纳税人,实际业务是B在操作,这种的账要怎么做呢?过6个月,这几个店铺都会转到B下面
老实你好,我们注册了一个小规模的企业,现在没有产生业务,能换成一般纳税人不
外贸出口企业,电子税务局上免退税申报时,申报年月怎样填写?
2.(2)应该是不恰当的吧?即便是视频直播监盘你也不能确定监盘的仓库就是甲公司的呀,不是还应当实施进一步的审计程序核实嘛