同学你好 原分录负数红冲就可以了

老师,根据税务局“六税两费”政策,退回企业所属期1月份多计提多缴纳的税费(50%),该怎么做会计分录?多计提:借 营业税金 -5 贷:应交税费-印花税 -5 收到退回款 :借 银行存款 5 贷:应交税费-印花税 5
你好,2023年小规模纳税人增值税优惠百分之3降到百分之1.如果1月份开具发票80万具体做账是,借:银行存款80万贷:主营业务收入79.2万应交增值税0.8万对吗?
您好老师,我们公司3月份缴纳公司注册资本的印花税1250元当时做账分录的时候 借:税金及附加——1250元 贷:应交税费——应交印花税——1250 借:应交税费——应交印花税——1250 贷:银行存款——1250 6月份这笔钱税务局退到公司账号这个怎么分录
4月份支付印花税80万:账务处理,计提印花税:借:税金及附加 80万,贷:应交税费80万 缴纳 借:应交税费 80万,贷:银行存款80万 8月份收到税务退回的印花税60万怎么做账务处理。
小规模公司,4-6 月销售收入 25 万,印花税是 25 万*0.3‰/2=37.5 么? 会计做账是 6 月计提印花税 7 月缴纳印花税么? 借:营业税金及附加—印花税 37.5 贷:应交税费—印花税 37.5 7 月 缴纳印花税时: 借:税金及附加 37.5 贷:银行存款 37.5 会计分录这样对么?
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
只回冲60万吧
对的 退多少红冲多少