借:管理费用-保险费 增值税-进项 贷:预付账款

请问,公司代买车辆保险后收到保险公司发票怎么做分录?(收到代买保费:借:银行存款 贷:其他应付款 支付保费 借:其他应付款 贷:银行存款,那么公司收到保险发票怎么做分录呢?)
老师,上个月银行存款付了款,发票没到,借预付嘛 账款,贷银行存款,这个月发票到了,分录怎么做
老师 公司银行付一笔费用 到第二个月才收到发票 借应付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 贷应付账款 这样做分录对吗
交房租(没收到发票) 借:预付账款贷:银行存款 收到发票怎么做分录 摊销怎么做分录 请老师把这两个分录写一下。
老师, 现在12月支付了明年的房租, 发票也要明年才收到,现在怎么作分录呢?借:预付账款,贷:银行存款,还是借:预付帐跨-房租,贷:银行存款呢
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
缴纳保险费,扣的4.5手续费怎么做账
那个手续费计入财务费用-手续费
借:管理费用 财务费用 进项税额 贷:预付账款对吗?老师
那个手续费是什么时候扣的?对应做财务费用 就行
9月份扣的,当时我把4.5的手续费做在了预付账款里面了
当时是借:预付账款3798.86贷:银行存款3798.86 现在分录是这样的
上面的计算金额没有更新,是这一张凭证
你支付保险费的当月就扣了手续费的,那个手续费应该做到上月
老师好的
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