你好,应该一起申报,如果还想申报,让专管员退回
请问,我公司是小规模纳税人,增值税是按季度申报的,印花税税务局核定的是按月申报,可以申请改为按季度吗?第2个问题,就是印花税只核定了加工承揽合同,没有购销合同,那我怎么申报购销合同的印花税?
老师好,小规模企业印花税已经按次申报了,税目选择的是购销合同,并且已经缴过印花税了。为什么我的待办里还提示印花税。之前都是按期申报的,税目是建筑安装工程承包合同,是0申报,这次没选这个,是不是因为这个原因?税局打电话让申报,怎么申报呢?按期如果是0申报的,会不会和按次申报的数有矛盾?
老师,怎么,认定印花税的税种啊,10月份申报的时候只选了承揽合同和买卖合同,想增加租赁建筑工程合同
请问老师,以前季度申报印花税,填写了建设合同,买卖合同,运输合同,本季度没得运输合同,所以没有申报,税务局责令整改通知了,请问现在怎么处理,没有也需要申报吗??已更正了税源信息,但再申报印花税点不了,该怎么办呢?
印花税之前定的是工程合同按季的这个季度已经申报,这个季度也核定了买卖合同印花税也是季度的但是报不上去,显示这个按期的已经申报是什么原因,
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师,我买卖合同的印花税还没有交税的,只是申报了,可以作废吗,但是这个是没有核定的,不知道去哪里作废[晕]
找到作废的申报表直接点击作废按钮
老师,没有作废的按钮啊
https://jiangsu.chinatax.gov.cn/module/download/downfile.jsp?filename=e29cc49590eb4f67a55cd4ca9e841d5a.pdf参照一下税务官网上的解释。