您好,你对下数据,看是不是有问题,没有可以直接申报

老师你好,我四季度增值税申报表显示对比异常, 原因是九月份的收入,已下帐和申报报表,十月份开的发票,这个月报表,九月份的数再报就重复,不报吧,就显示异常,怎么做?请老师指点
老师,我18年购入的货物,对应的进项发票异常,当年进项税额已经转出到主营业务成本,税务上已经更正申报,会计上需要怎么操作(不涉及所得税和增值税)
本季度销售20万,补开以前的销售发票30万(前期已申报过),小规模纳税人增值税申报表怎么填写?销售额成了负数了呀?而且会不会系统比对异常?
请教老师,小规模纳税人,上季度有10万的未开票收入,已经正常申报了,这个季度补开了这10万的发票,那么申报这个季度的增值税时,开票额比实际收入额多了10万,这个对申报有影响吗?会比对不通过吗?如果不通过该如何处理?
老师好,四季度普票开了有3%的普票,现在申报的时候 比对异常,差额就是普票的税额 这个怎么申报
货代开的国际端海运费2500美元折合成人名币开票汇率是出口当月第一个工作日的汇率吗?
用现金像财务机构换承兑怎么做账
11月开出一张53000元普通发票,未收到成本发票,12月升为一般纳税人了,供应商可以直接开专票过来,我用做11月的成本票吗?还是说只能开进普通发票做为11月的成本票?
下图第二项,在社保客户端里让下载申报数据,怎么下载,在哪里下载呢?点进去没看到有需要下载的
开发票个体工商户多少钱是免税的,所有的税加起来
老师出现这种情况,汇算清缴时会扣除他们个税吗
老师u8成本核算步骤有吗?有比较详细的讲解吗
公司刷单又回流,从公司账打入出纳账户,出纳转给员工,导致出纳其他应收款挂100万 这个怎么处理
老师:缴纳增值税因为有增值税加计抵减,所以少交了一部分,那少交的这一部分是计入哪个科目
个体户开了发票,没有用怎么处理?相当于多开了
是因为没有报税,所以开票额度为0了吗
下午刚刚报的税,数据没有问题的,税款也已经缴纳了
这是什么原因啊
你的数据申报不对,你对了是对的吗?
对过了,进项税税额是对的,都是抵扣系统里面自动生成的
我最近看到说可能是税负率偏低了一点点也会这样的,但是税款已经交过了,撤销勾选抵扣是不是就不能撤销了
这种你周一打当地税务局电话问下再说,现在不要在电脑上面操作了
看当地税务局怎么说,带上资料过去就可以
周一打电话问问税务局这次的申报和抵扣能不能作废,重新申报是吗
别的数据没有问题,估计就是抵扣点多了一笔
你这个没有交税吧
增值税已经交了
交了,等问了再说吧,这个关系到退税,麻烦死了
那我星期一打电话怎么问
开票额度为0,申报异常,把你图片上面的问题和他们说下就可以
好的,谢谢
不客气,很高兴帮你