您好,一般都是下个月计提的,当月都算不出来工资的
我想问下工资计提和发放的问题,我知道分录怎么做,但是还有有一个疑问,是当月计提当月的工资吗,还是当月计提下月的工资,还是下个月计提上个月的工资
当月申报个税是上个月计提的工资还是上上个月的工资呀?
请问当月工资当月计提下月发放,还是当月工资下月计提下月发放?公司现在是3月工资在4月底发放,4月个税申报3月工资,做账是3月工资在3月计提,还是4月发放工资计提
工资都是当月计提当月发吗? 还是说计提的是上月工资 发的是上月工资
工资是计提当月的工资还是计提上月的工资?
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
比如现在1月计提12月工资,凭证里面要写:计提12月工资,这样吗?
对的,没错,就是这么做的
那我是1月初就要做下是吧,具体比如说10号之前做下,我们是20号发工资,20号发放这样
对,没错的,这么做就行
个税是2月再申报吧,12月工资在1月20号发放,也就是2月申报12月的工资这样吧
对,1月份发放的二月份申报