之前的实际没支付不可以 你这个劳动合同就对不上了
老师,之前会计在2021年7月销售商品用库存现金入账,借库存现在10000元,贷主营业务收入9900.99贷应交税费-应交增值税销项税额99.01元,在2022年9月收到客户打款10000元,借银行存款10000元,贷应收账款10000元,这样应收账款变成-10000元。 现在是2025年,可以借应收账款10000元,带库存现金10000元,直接充吗,直接冲库存现金又变成-10000元,该怎么调整?
货币资金期初设置:期初余额693943.44,年初余额608062.99;资产负债表年初余额608062.99,期末余额725723.71,现金流量表现金净增加额本年累计金额31780.7,本期金额31780.27,期初现金余额本年累计金额608062.99,本期金额693943.44,期末现金余额本年累计金额639843.26,本期金额725723.71。 这个数据对吗
二手车发票怎么开?要去车管所开吗
@董孝彬 重庆建材行业 增值税税负率是多少,企业所得税税负率是多少
老师好,我公司是小规模商贸企业,亚马逊FBa销售,确认7月收入是13000元,结转成本的话怎么结转?因为销售的产品有几十到几百种,这怎么结转成本和结转库存,?这库存商品没有发票,确认库存商品入库和结转都需要一一对应吗
老师,你好,六月份发工资时候,多扣个人4.53元,现在发现了,应该怎么处理啊?
请问老师,实际工资50万元,福利费10000元,福利费之前已经发放,计提福利:借:成本/费用福利费10000元 贷:应付职工薪酬—福利费10000元,发放福利:借:应付职工薪酬10000元 贷:银行存款10000元,计提工资分录:借:成本/费用—50万元 贷:应付职工薪酬—工资50万元 ,然后按照51万元(工资+福利费)缴纳个税,发放工资时:借:应付职工薪酬—工资50万元,贷:银行存款49.5 贷:其它应收款—社保0.3 应交税费—个人所得税0.2,所以季度申报企业所得税,申报个税的工资是51万元,而实际应发的是50万元,比对差1万元是福利费,属于合理情况,对吗?
老师房租印花税好久支付?租金是1月开始每月计提,9月支付的全年。
老师,上季度所得税缴税,3季度没收入,有费用发生,是不是就要退所得税了?
老师,现在发现六月的多扣个人社保4.53,现在怎么处理啊
2024.1月入职,公司还没成立。之前申报工资都是这样工资扣,速算扣除数不需要交税的,现在我申报。员工11月入职我填11月,12月入职我填12月,然后导致有个税缴纳,是不是可以填2024.1.1入职哦。我有点蒙圈了
不可以不可以与实际不符啦。如果预缴的时候正常交了汇算清缴再申请退税就是了。
客户发火了,觉得两个月要交个税,之前都不交的啊。我怕我是不是做错了
没有 你跟他说要是查起来你社保交几个月 工资发了几个月 工资表几月份开始的
人家现在交税都不乐意了,觉得以前不用填专项扣除,现在要填,人家不想填写,也不想交个税,昨晚在群里骂了我们老板一个晚上。
我想了解一下,要是说人家没有开公户户,我就不按照那个1月发12月工资,2月再申报了,直接现在就申报12月份工资,12.1入职,工资8000,扣除数只有5000,我能不能往前调一个月,11.30入职。这样多扣一个速算扣除数
没有 你跟他说要是查起来你社保交几个月 工资发了几个月 工资表几月份开始的 是哦,这个说法好
这种有风险的。 得合同一致。
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快