同学,你好 是的,工资累计算的,不超过36000,按照3%

您好,请问下2021年的工资薪金应纳税所得额已超过36000按10%点交税,那2021年的年终奖36000以内还是按3%计税吗?
老师个税应纳税所得额是85000元,是不是不超过36000按照3%,剩下的按照10%还是都是按照10%
老师你好,请教一下个人所得税的问题 36000的部分 3% 应纳税所得额 36000/12=3000/月 只要当月应纳税所得额,不超过3000,都按3%来算,对吗? 36000-144000的部分 10% 应纳税所得额按144000算 144000/12=12000 只要当月应纳税所得额不超过12000,就都是按10个点算,是不是这样理解呢?
请问,这个个税税率是按照累计应纳税所得额来计算的,对吧?超了36000,税率就是10%,对吧?
老师,请问,月工资不超过36000的,是不是都是按照3%扣除个人所得税?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
如果不帮员工买社保,但是又帮员工申报了个税,企业那边会有什么风险?
同学,你好 如果员工之后去劳动仲裁,要求你们补缴纳社保,基本上你们企业会被要求补交
如果员工不去仲裁,就完全没风险,对吗?
同学你好 嗯嗯,是的
那会计会有什么风险吗?
同学,你好 会计没有风险
税务那边会查到会认定为虚列工资吗?
同学,你好 这个不会的
如果公司老板。把员工的工资拆分为劳务费和工资薪金,这样会有什么税务风险?
同学,你好 这样拆的原因是什么?为了少缴纳个税?
是的呀,老师,老板名下有几个公司啊,就是为了帮员工少缴纳个税
同学,你好 那这个就是风险,少缴纳个税
税务不查就没风险,对吗
同学,你好 对,不查就没有风险