是的,就是你那样的思路,直接单独申报奖金就行

老师,给老板发14.4万的年终奖要怎么缴纳个税?公司于1月份已经发了2021年的年终奖(全体员工和老板及老板娘),当时给老板发了6千多。我最近听说可以给老板发14.4万的年终奖比较划算,可以单独给老板和老板娘(老板娘和老板拿的是一样多)再发一次年终奖吗?如果可以,要注意些什么?
老师,年终奖➕工资薪金超过6万,是不是要缴纳个税?还是工资薪金不超过6万,不缴纳个税,年终奖假如12000元,那他需要缴纳个税嘛?
老师,请问下全年一次性奖金所得的应纳税所得额到年终会与月工资应纳税所得额合计来计算税款吗,比如说一次性奖金所得是30万,月工资总额一年共计10万,这种计算是以40万的应纳税所得额档来交税,还是奖金30万按25%,工资的单独按累加的来计算缴纳
老师,月工资2.97万,年终奖14.4万,单独算个税还是合并算,哪个比较划算,社保缴纳上海的最高基数,个人承担3837
老师,今年年终奖是必须并入工资合并计算个税,还是可以不并入工资单独计算个税? 每月工资已经超过10%的,年终奖是并入工资划算,还是不并入划算?
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
好的 ,谢谢老师,对了还有个问题,23年按月计提代理商的激励费,本来是24年支付给他们,但他们说拿来抵货款了。就是假如激励费是30万元,他们订货80万,那他们只需支付50万元就可以了。本来这种我们开发票应该是开80万的发票,然后折扣30万,但之前没有这样开,而是直接开了80万的发票。现在24年的账还没结完,请问我该怎么调整?
是的,开票还是开80万,增加折扣行30万
关键当时没有开折扣30万,现在怎么办?
可以现在开部分红冲,