按权责发生制原则,若 24 年已暂估手续费入账,25 年 1 月收到的发票应附在 24 年年末暂估入账凭证后;若 24 年未暂估,也应通过 “以前年度损益调整” 科目调整 24 年损益,将发票作为调整凭证附件放入 24 年相关凭证中,以正确反映 24 年财务状况和经营成果。
老师,银行手续费发票一年到银行开具一次汇总的发票,但是去年12月份的账已经完事了,我今年1月份才开发票,进项可以在今年抵扣吗,
老师,请问今天收到了23年的网银手续发票, 之前做到的分录是借:财务费用-手续费,贷银行存款, 现在1月份收到普票是放到去年12月凭证里呢还是今年1月份做?
老师,23年银行手续费已记账,24年1月末收到银行开的手续费发票,是专票,那进项税35元怎么做分录,这部分款项35元做23年汇算清缴时用调增吗
你好老师,咨询一下。我们每个月的银行手续费,24年银行给开具了23年全年的手续费发票,这样就能税前扣除了。请问银行的手续费是把一整年的金额开在了一张发票上,那我怎么附呢
老师,我们银行的手续费发票,发生年度是23年的,但是银行给发票是24年1月的,这个进账我们肯定要做到24年了,但是发票是放在23年还是24年呢
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
好的,谢谢老师
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