同学你好 利润没法弄 增值税是增值税税负率控制的

我想咨询一下,我有一张156000的进项税票,我现在开了一张价税合计为76320元的销项票,我是一般纳税人,税率为13%,我想知道我需要多少进项税抵扣
如果我8月份的含税收入是2595788.46元,我想控制税负在2.5%,那我需要多少进项发票啊?谢谢啦
老师,你帮我算一下,本月不含税销项金额是1668298.31 销项税额是214869.38 税负需要控制到0.01 我的进账税额一共有268849.59 那么我需要抵扣的进账税额是多少?我还可以开多少销项金额?
打扰一下老师,我公司不含税的销售额4917987.41,交的增值税税负控制在10%,你给我算一下需要进项多少?怎么计算进项税额
打扰一下老师,我公司不含税的销售额4917987.41,交的增值税税负控制在10%,你给我算一下需要进项多少?怎么计算进项税额
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
税负控制1%吧
增值税税负率1%不低吗
增值税税负率通常是多少的
你们是什么行业的呢?按税负率公式倒推
是贸易行业,请问税负率公式倒推是怎样倒推的,不太懂
增值税税负率=(销项-进项)/不含税收入 这样
现在我只知道销项,不知道进项,进项我要买回来,就是问进项我需要进多少金额
销售价格是19791元,我要买进项票啊
不含税收入知道吗 那你设进项是X,然后把数据带入我上面给你的公式里面
我不知道不含税收入是多少啊,我只这样算的19791/1.13=不含税价格咯
按你说的增值税税负率1% 1%=(2276.84-进项)/17514.16 这样计算的
其实贸易增值税税负是多少的
上面图片里都有,贸易也好几个行业