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我单位发货分录为借:应收 贷:库存 收到款项分录为借:银存 贷:应收 但是票据开错,多收了对方钱,现在退款给对方该怎样做分录呢?贷方银行存款,借方记什么?

2025-01-13 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-13 16:55

你好你这个做的不对呀,你不确认收入的吗?

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快账用户5399 追问 2025-01-13 16:57

老师我们是事业单位,除了拨款无收入

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快账用户5399 追问 2025-01-13 16:59

我们单位相当于一个中间人,由我们向企业购买货物,然后再给别的机构,中间无差价,没有确认收入

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齐红老师 解答 2025-01-13 17:01

你好,这个按税法的话,你应该按照正常的购销来做。

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快账用户5399 追问 2025-01-13 17:02

老师那借方该记什么科目呢

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齐红老师 解答 2025-01-13 17:04

你好,你借方是库存商品?贷,银行存款,然后再卖出去。借,应收账款贷。其他业务收入,应交税费

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相关问题讨论
你好你这个做的不对呀,你不确认收入的吗?
2025-01-13
您好, 借:应收账款 贷:银行存款 单看这笔分录,应该理解为归还预收账款。 至于能否和您说的应付账款是否有关系,倒是分析不出来。
2021-03-10
给对方开完票后分录 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-增值税-销项
2021-11-30
同学,你好,对方, 借:未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷银行存款
2021-07-16
你这个哪里看到的,付款是做借应付账款 贷银行,这个付款不是银行增加,
2020-06-10
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