同学您好,你的分录正确哈,不是短期借款。老师再把完整分录写一遍,银行汇票到银行贴现的会计分录主要包括以下几个步骤: 收到银行承兑汇票时,会计分录为: 借:应收票据 贷:应收账款 将银行承兑汇票贴现时,会计分录为: 借:银行存款 财务费用 (贴现利息) 贷:应收票据

老师,我想请问下,公司收到一笔承兑,然后通过网商银行贴现,再转到公账上面,请问我该怎么做会计分录才能核算到网商银行账户。我现在是这么做的,借:银行存款,借:财务费用贴现利息,贷:应收票据,但是这笔会计分录只核算到了银行账户和应收票据,网商银行的核算不到
收到货款回款,是银行承兑汇票,用公司的一般户收的汇票,借:应收票据10,贷应收账款10,没到期之前就找了别的公司贴现,借:银行存款10,贷应收票据10,贴现的钱是回到了基本户,这样做分录对吗?另外贴现的手续费是另外支付的,怎么做分录?
你好,请问一下,我们公司收到一张客户银行承兑汇票,然后我们再背书给别人,但是背书会产生贴息费用,那这个会计分录怎么做。收到承兑汇票,借应收票据-汇票 贷:应收账款 ,背书出去:借:银行存款 财务费用-贴息费用 贷:应收票据 是这样吗
我公司收到一张500万的银行承兑 到银行贴现了 会计分录: 借:银行存款 财务费用 贷:应收票据,这样做对嘛?贷方做应收票据还是短期借款?
收到承兑汇票借:应收票据 贷:应收账款 收到钱:借:银行存款 借:财务费用 -手续费贷:应收票据 那收到手续费的的发票应该怎么做分录
老师,请问劳务派遣公司和被派遣劳动者合同两年一签?非全日制用工形式不能招用吗?
你好老师,我现在遇到一个实操的问题,就是说我现在需要一个审计报告,但是现在账套做出来负债108万,注册资金是100万,实缴是5万,现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本,这个分录不会写?如果调整了对以后有没有影响?求老师解答
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
朴老师,凭证装订一般需要放什么?凭证放的顺序是怎样的?比如银行对账单、财务报表、科目余额表需要放吗?对应是放在凭证首页还是放在底部?一笔凭证直接相关的合同要放在凭证后面吗
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊