您好,实在对不上, 这个金额直接做的财务费用-手续费,
老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
老师好,做账的银行明细和银行流水对不上如和查错,我都对4变了还是没找到,支出的贷方金额对不上
月末,企业收到银行对账单,进行银行存款核对其中,企业银行存款日记账余额为848000()元,银行对账单余额为974000元。发现有以下几笔未达账项:①银行已入账托收货款148400元,企业尚未入账。.②银行已付电费2400元,企业未记减少。③企业已存入转账支票62000元,银行尚未入账。④企业开出转账支票44000元,持票人尚未到银行办理转账手续,银行尚未入账。要求:根据以上资料编制“银行存款余额周节表”。银行存款余额调节表年月单位企业银行存款日记账余额加:减:调节后的余额:银行对账单余颤:加:减:调节后的余额
老师好!我录入完8月份的凭证后发现帐套上银行存款的余额和银行卡余额对不上,用UK导出本月的交易明细,分别核对了帐套中银行存款明细帐的支出总额和收入总额,发现收入总额一致,但帐套上的支出总额比银行卡上支出总额多了,我逐笔逐张凭证的核对了三遍,还是查不出问题在哪里,该怎么办?
2019年9月末,天健公司出纳员将银行提供的“对账单”与本公司银行存款日记账进行核对时,发现双方余额不一致,本公司银行存款日记账余额为486800元,而开户银行对账单余额为508500元。经逐一核对,其他账项无差错,只是有:①29日,公司签发#127号现金支票给某采购员,支付其预借的差旅费6000元,已入账;②30日,公司销售产品收到购货方交来的#219号转账支票面值为28500元,当日送交银行办妥入账手续后,出纳员已登记入账。这两笔业务银行对账单上尚未有记录。③30日,银行对账单中有一笔托收承付结算方式收回的货款47900元;④30日,银行对账单上有一笔已代付的某项公用事业费3700元。这两笔业务公司银行存款日记账上尚无记录。要求:编制“银行存款余额调节表”进行调整和检查。
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
借:银行存款0.95,货:财务费用-手续费吗
您好。借:财务费用-手续费 -0.95. 期间费用不能写在贷方哦,
好的,明白 这样做只是为了对得上银行存款余额吧, 实际银行回单上利息只有会少0.95这个不要紧吧
您好,是的,现在不是我们查不出来么, 不用担心,外人是看不出来的,谁会这样去核对,才0.95
是的。有道理
祝您 2025年愿你所想,皆你所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~