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老师,您好!我公司名下一家门店,11月份销售额1万元,但是实际银行到账没有1万元,因为月末最后一天的销售额,顾客扫码付了钱,银行实际到账有延迟,但是通联后台流水的和门店的业务软件账目流水是可以对上的,这样的情况,如何做分录

2025-01-14 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-14 13:28

你好,可以设置未达账项科目核算

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快账用户8531 追问 2025-01-14 13:32

挂应收可以吗

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齐红老师 解答 2025-01-14 13:33

编制银行余额调节表,可以借:其他应收款-未达账项 实际收到银行存款后再入账

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快账用户8531 追问 2025-01-14 13:33

未达账项科目是什么科目

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齐红老师 解答 2025-01-14 13:38

可以在其他应收款下设置未达账项二级科目便于区分

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快账用户8531 追问 2025-01-14 13:43

如果直接把全部销售额挂应收呢,然后再根据银行到账冲减应收

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齐红老师 解答 2025-01-14 13:47

也可以,但是你的银联不是已经有流水了吗,相当于未达账项

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快账用户8531 追问 2025-01-14 16:19

分录是:借:银行存款 财务费用-手续费 现金 其他应收款--未达账项 贷:主营业务收入 但是,这个门店的现金并不是每个月按照实际收多少就拿回公司总部多少,而是他凑整拿回公司总部 ,那这个分录也不平啊

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齐红老师 解答 2025-01-14 16:23

现金和银行存款据实登记这个如果实际未收回店里没有交就挂其他应收款

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你好,可以设置未达账项科目核算
2025-01-14
你好,你这个情况需要做2套账,根据你们领导的思路正常确认收入成本做一套,根据一般实操要求的开发票才确认收入成本做一套账的
2024-05-09
您好,折扣开在同一张发票上是没错的
2020-12-06
你好,另外20万不可以用现金。
2022-06-12
您好 (1)该上市公司2019年年末以分期收款方式销售一批商品,合同总价款为840万元,分四年于每年的年末收款。经对比发现,售价总额为720万元。 计价和分摊 (2)此外,注册会计师孙某在询问中了解到,该公司年末实际的结账日为12月29日,对于30,31两日发生的销售商品收入35万,均记在2020年1月的账簿中。 截止认定 3)甲公司在2019年12月1日,因涉嫌侵权被ABC公司起诉,目前正处于庭审阶段,经过与甲公司法律顾问沟通交流,得知甲公司有80%的可能性败诉,很可能赔偿对方侵权损失500万,但是甲公司未作出任何相关账务处理,也未在报表中列报。 权利和义务认定
2023-06-19
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