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请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。

2026-03-17 22:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-17 22:53

那个可以不调整的,可以的

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那个可以不调整的,可以的
2026-03-17
不要管那个,据实填报就行
2025-10-24
您好,那您应当是多计提了,应当红字冲回多计提分录
2022-01-07
这个月的变化你看下,保存一下
2025-10-14
你好!为什么冲回?资金也收回了吗?具体什么情况?
2023-03-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

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