在主表里面直接抵扣的。

2021年4月时,也就是需要申报第一季度企业所得税时,可以先弥补去年的亏损吗?但是现在还没有进行企业所得税汇算清缴呢,在汇算清缴之前先申报第一季度企业所得税时,在哪里哪个报表填写去年的亏损数额?还是需要等到第二季度申报第二季度企业所得税时再填写去年的亏损额?
老师,我想问下就是像做2021年一季度所得税预交申报表的时候,因为要有交企业所得税,享受了减:弥补以前年度亏损,这样就导致所得税交少了,但是,年度汇算,企业所得税为什么还重复减这个弥补以前年度亏损呢?是系统自己减的
弥补以前年度亏损,是在汇算清缴时候做,还是季度申报所得税时候做?
老师,麻烦问一下企业所得税预缴的时候里边儿那个表是不是有你弥补以前年度亏损?那这个每个季度申报这个所得税表的时候,这个里边都得体现这个弥补以前年度亏损吗?那汇算清缴的时候它不是重复了吗?这个我有点儿不太明白。
老师,所得税汇算清缴有补缴的所得税,计入“所得税费用”,申报2季度所得税报表的时候,是否要在2季度所得税报表里填列汇算清缴补缴的所得税的金额呢(2季度为亏损)?
题库怎么选择成中级?
老师,什么情况才能从公户里发工资?
在内蒙古注册的公司,在山东收购和销售玉米,可以开具收购发票和销售发票吗
老师,从公户里提取的备用金,比如,姐借其他应收款老板,贷备用金,这个备用金最后怎么做平呢?
老师,请问下个月建筑工程发票开9%的税,要开120万左右,这个有什么进项发票可以抵扣吗?我们公司进项都是13%的税,这个可以抵扣吗?还是只能用其他的抵扣?
中级考了6-7年,去年没考,今年报两科财管48分,经济法61,实物没考,这个财管就是学不会了,每回考试都是30-40分转,感觉自己还努力的做题背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35岁了,考这些年也不过
老师,为什么这里可以按1000元扣除呢
老师好,想问下我们公司是一家生产、销售气液体公司,如何计算每月损耗
老师好,我公司跟中介公司签订了商标注册合同,对方帮我们注册商标,给我们开具的是现代服务-知识产权服务的发票。我感觉按合同来说,这个发票没有开错,但实际我们公司是成功的注册了商标,按理来说,应该是有无形资产-商标的增加的,可是我收到的发票并不是无形资产-商标的发票。我有点理不清这个逻辑
老师,个体户做跨境电商的,在TikTok平台,卖给国外,1688平台采购,但没有一点进项发票,怎么办
如果季报里面有所得税产生的话,就是以前年度亏损已经递减完了的,对吗
对的是的,是这个意思。
老师,我还有个问题,我们是建筑公司,库存商品,未分配利润与利润表中利润总额之间的关系
未分配利润期末减期初等于利润表净利润累计, 和库存商品没有关系。