你进入到待认证进项税就可以了。
老师好! 我上个月进项一共是10W,我只有4W做到7月份凭证里面了,其余6W还没有入账。那我已经入账的4W是必须要进项进项抵扣勾选吗?还是说我可以10万都不勾选
10月已经报税缴款了发现有一张进项要在9月进行勾选 但是当时没有勾选,还有什么方法可以把这张发票补认证到9月的进项里啊
老师,请问每月要勾选多少进项票呢?如果我每个月有多少就勾选多少,多出的进项是不是到年末就转入应缴税金-未抵扣进项税?如果刚成立的企业,没有销项,很多进项,要不要勾选?又按什么金额勾选?上年成立的企业,还没有勾选过进项,没有开过票,账该怎么处理呢?
老师,我们公司今年6月到现在的进项一共8000元,没有收入没有销项,发票也没有勾选,我把这些进项做到应交税费_待认证进项税科目了,如果明年还是没有销项,进项就这样一直不勾选,并做到待认证进项税科目?没问题吧?
那老师假如这个月按税负率计算要交1万的税,销项10万,进项需要去平台勾选认证9万,这个是不是在月末的时候才能算税负率这个月需要交多少的税需要勾选认证多少的进项啊?那日常做账中把购进可用的进项都进入了借方三级科目的进项里,最后算完需要勾选认证9万,那怎么做账啊?扣除认证的9万剩余的进项转待认证里吗?
你好,请问每月充值燃气,支付时,借,预付账款,贷银行存款,计提费用时,借,生产成本喷涂车间,贷预付账款,收到发票还需要做账吗?
老师,广告公司从第三方购入LED屏金额25000,然后广告公司给甲方销售LEd屏25000,广告公司员工先预付笫三方7500,笫三方开了25000的发票,这个整体分录是什么?
一般纳税人,收到费用专票,怎么做账,本月不勾选
请问发票勾选认证了但是没有统计确认有什么影响吗?
老师,我没开过数电发票教教我呗
团建开什么发票,场地费还是餐饮费
更正第四季度企业所得税报表要交滞纳金吗 为什么我更正了要交。在企业所得税汇算清缴内
餐饮销售的酒水税率是多少
老师,广告公司运输成品和半成品给甲方墙面上安装广告宣传牌,运输费由广告公司员工微信支付8000元,没开发票,站在广告公司的角度,这运输费怎么做账?
老师,广告公司运输成品和半成品给甲方墙面上安装广告宣传牌,站在广告公司的角度,这运输费怎么做账?
我12月做的是待认证进项,但是1月份做增值税主表填写的时候认证了其中的一部分,认证掉的进项是做在12月份凭证里面还是1月的凭证里面?
认证掉的进项做到1月份里面。
这个分录做在12月可以吗?还是要做在1月?
你好,这个是在12月份的时候做。
表达啥?那么1月的分录怎么做进项抵扣
他这个主要目的就是为了把销项跟进项做平。
但是还有留底20块,留底的分录怎么做
你好,这个留底的不需要单独做凭证。
在申报表上面有数据就行。