你好,你添加到24年,他就对扣24年。你现在添加的是25年的,他就扣25年。 你注意一下起止时间就可以了

老师,个税汇算清缴,例如想在2021年度享受专项附加扣除,需要在21年12月31日前录入专项附加对应信息才行; 想在2022年度享受专项扣除,需要在2022本年12月31日前将信息填写完整,可享受(如果21年年底前未填写好,就无法在21年度享受的吧?)
老师,问下,个人所得税专项附加扣除没在单位预扣,可以在明年个人所得税汇算清缴时再在个税app填专项扣除信息吗?还是要在今年填写
老师,我问下这个月填报的是2024年的专项扣除,要是有员工2023年没有填专项扣除按月都交了个税,次年3-6月个税汇算清缴的时候还可以填报扣除在2023年然后退税吗?
老师您好,我老板是2024年1月份填写的专项附加扣除信息,但是我做自然人扣缴端操作采集专项附加扣除信息时,没有关联到老板填写的专项附加扣除数据,只能手动录入,请问这是怎么回事?是必须让老板以后在2023年填写2024年的专项附加扣除扣缴信息才可以在2024年顺利关联过来吗?蟹蟹老师
老师,您好,请教个问题,我23年没有填写专项扣除,交个税了,那现在汇算清缴的时候我能去填23年度的专项扣除吗,这样汇算的时候能抵扣吗
老师,公司买了个房产,目前手上只有合同,付了第一笔房款,是不是付款所有款房子才会过户?契税是什么时候交?过户的时候吗?什么时候申报房产税跟土地使用税?
当年有利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?对应提取的法定盈余公积和未分配利润,是计入贷方负数,还是借方正数?
全年一次性奖金就只能使用一次吗?
请问老师,生产型出口企业税负率为0,出口收入大于内销,当月销项税金是3万,进项税金是8万,免抵退税是5万,增值税申报主表进项留抵税额是5万,免抵退税汇总表中:免抵退税额合计5万,期末留抵5万,应退税额也是5万,免抵税额是0,这种情况下,税负率为0是吗?
当年有本年利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?
老师,代理记账公司,在税务报道的时候,会计核算方法中的成本核算方法选哪种比较好
老师,你好,麻烦咨询一下二手车卖了,是抵扣过的,累计折旧的残值的账务处理
想咨询下,如果把24年的账进行反结账,修改凭证,25年的期初是不是就和24年年末不一致了?期初我记得是不是改不了?
支付阿里巴巴直通车充值运营费30000会计分录怎么做
请问流动资本是填流动资产的这个数据吗?