不是的,借,其他应收款。贷,银行存款,普通企业之间的借款,挂着其他应收款,其他应付款。

请问老师公司做的押汇业务会计分录不平1.押汇时: 借:应付账款-A公司 24.65万 贷:银行存款保证金24.65万 借:应付账款A公司98.61万 贷:短期借款98.61万 2.结汇时: 借:短期借款98.61万 财务费用/汇兑损益-1.13万 贷:97.48万 3车辆入库 借:库存车辆98.61+24.65 122.13万 贷应付账款A公司122.13万 这样最后应付账款还有余额怎么办呢?
老师你好,有个问题想咨询下就是以前公司借了笔贷款。但是之前的会计没有入到短期借款去。现在公司又以一般户去还款。那么请问我现在补会计分录要怎样做呢?借:用什么会计科目好呢?贷用:短期借款
老师,你好请问我这边有收到银行一笔借款,但是母公司需要钱,我转给母公司啦,现在我做账是不是这样做的 借:财务费用 贷应付利息 借:短期借款 贷:银行存款
你好老师我的固定资产是用卡片录入的系统,公司买板车法人个人按揭贷款,用公司还款,这个分录对吗,借固定资产,贷短期借款,还款借其他应付款贷银行存款,结转借短期借款,贷:其他应付款法人,这样做对吗老师?还有一个问题短期借款可以列明细科目?是不是二级明细都是银行名称
老师,请问下,我们老板之前借给我们公司的钱入的是其他应付款,我们还有个短期借款的钱要还给银行,可以用其他应付款的钱还给银行吗?分录怎么做啊
老师电子发票没有原件,有查到的截图可以打印入账吗,不像全电发票可以下载,电子发票下载不了
老师 我想问下 我公司有实际有两个公司 ,有个员工从一个公司调到另一个公司 但是社保还没有转过来 还再旧的公司 ,但是工资这个月开始在新公司发放了,这两个公司我该怎么做工资表呢
老师,您好,9个自行开发的软著,资本化支出都是做一起的,那怎么确定每一个软著的价值呢,怎么入账每一个软著的金额
老师,支付房租是挂应付账款还是其他应付款
老师,我们公司负责帮A公司采购车辆,我们有采购渠道,A公司先打款给我们,然后我们去找B公司采车,采完先上我们公司牌照,B开进项票给我们,然后我们在开销项票给A,因为卖价肯定要比进价高,但我们只挣服务费不挣销售差价,这个销售差价我们需要退还给A,那么这部分退还的差价我们要开票吗?如果开票,开什么项目比较合适?还有我们会在差价里扣下我们的服务费,这种操作模式是否合理?正确操作您有什么建议吗?谢谢
我有点固定资产的问题
老师,我这边是事业单位学校的账,现在有个问题就是2012年有一笔学校对外借款50000元,做账是借:银行存款 5万 贷:其他应付款5万,但是2013年末的期末余额其他应收款_借款贷方余额50000元,而2014年录入期初数的时候调了将资产的其他应收款-借款5万(贷方),调到其他应收款_借款5万(借方),负债类也有一个其他应付款_其他从借方 调到了贷方5万,而借款后面2014年归还,现在一直就挂着10万了,这种怎么调?
本月社保缴费通知单的费用和银行扣费怎么不一样的?
老师,接手一家代理记账公司的账,2024.3月之后的银行帐户的流手就没有做,小规模装修公司,我接手之后,该补上这个流水,还是不补?
老师,我司是小规模纳税人,出租房产给个人办公,应收租金是2600,租客修理空调400块钱在租金中抵减,实收租金2200,我司账务处理跟涉税处理怎么做?
好的,谢谢
不用客气,工作愉快