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老师好,我们公司和国外公司有业务往来,,因我们公司不收外币,国外公司委托一家国内公司代付,去年给代付公司开了9张发票,价税合计近40万,入账是入的国外公司而不是代付公司,去年全年收入1300多万。问题1:是不是需要红冲掉,否则是虚开发票;问题2:一次性红冲近40万金额,会有什么影响和后果呢;问题3,小企业会计准则,去年已结账,去年财务报表涉及更正吗?

2025-01-16 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-16 15:55

同学你好 问题 1 不一定需红冲,有充分证据链证明业务真实及委托代付关系,可不红冲;无法提供则可能需红冲以避风险。 问题 2 税务上可能涉及增值税、企业所得税调整,还可能引发税务预警被检查;财务上会使收入利润减少,影响财务指标和企业形象,也可能影响现金流。 问题 3 按小企业会计准则,红冲影响不大可不更正去年报表,在当期处理;影响重大则应追溯调整,更正去年报表并在附注说明。

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快账用户2656 追问 2025-01-16 15:58

老师,如果有充分证据链证明跟国外公司有往来,国外公司委托一国内公司垫付钱款,给垫付钱款的公司开发票没问题吗,不需要红冲吗,我们开完票入账入的是国外公司

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齐红老师 解答 2025-01-16 16:00

一般发票应该开给国外公司 如果已经开了就不用红冲

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快账用户2656 追问 2025-01-16 16:02

抱歉老师,我还是不怎么明白,像我们公司情况,开票入账入的国外公司,开票开给了垫付公司,这样也没问题吗不需要红冲什么的

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齐红老师 解答 2025-01-16 16:05

这个不需要红冲的

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快账用户2656 追问 2025-01-16 16:07

我们和国外公司业务有合同,但是和代付公司之间,目前并没有,是不是需要跟国外公司、代付公司签订个什么协议

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齐红老师 解答 2025-01-16 16:08

可以签一个委托协议的

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快账用户2656 追问 2025-01-16 16:10

老师,这种跟国外客户有业务,开票却开给国外公司委托的国内公司,不红冲发票的文件依据有没有呀

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齐红老师 解答 2025-01-16 16:13

你们开给国外公司普票就可以 不开给受托方

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快账用户2656 追问 2025-01-16 16:14

我们开给了受托方,没开给国外公司,这种情况还是要红冲吗老师

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齐红老师 解答 2025-01-16 16:15

是的 要开给国外公司的

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同学你好 问题 1 不一定需红冲,有充分证据链证明业务真实及委托代付关系,可不红冲;无法提供则可能需红冲以避风险。 问题 2 税务上可能涉及增值税、企业所得税调整,还可能引发税务预警被检查;财务上会使收入利润减少,影响财务指标和企业形象,也可能影响现金流。 问题 3 按小企业会计准则,红冲影响不大可不更正去年报表,在当期处理;影响重大则应追溯调整,更正去年报表并在附注说明。
2025-01-16
那你这个全额开发票的时候就确认收入了,那么没有收到的钱是放到应收账款处理。那如果说啊,你这个是先开票后发货的话,那么你在开票的时候就不做收入,发货完成之后再确认收入。
2021-01-25
1.要记账的,您这不作为库存处理,直接确认收和结转成本 2.这个您是按出口处理,增值税是免税的 3.您这境内不涉及增值税,您境外交的正常走税费科目就行
2022-09-22
问题一:你们的账务处理基本正确,但可以进行一些优化。 收到红冲发票时,应冲减原来入账的成本和进项税额。借:应付账款,贷:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)。 收到重开的发票时,按照正常的采购入账。借:库存商品/原材料等,借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款。 问题二:软件公司说的算法确实会影响企业所得税。在这种情况下,是否减以前年度损益,需要根据具体情况来判断。 如果金额差异对公司业绩没有明显影响,从简化处理的角度,可以直接在当期进行调整,而不追溯到以前年度损益。但如果金额差异较大,对公司业绩造成了明显影响,按照会计准则,应该追溯调整以前年度损益。 在你的例子中,原本按照减以前年度损益的净利润是-99 万,如果不减以前年度损益净利润是-125 万多,差异为 26 万。是否追溯调整需要综合考虑多方面因素,如金额的重要性、公司的会计政策、内部管理需求以及对财务报表使用者的影响等。 如果决定追溯调整以前年度损益,那么在进行企业所得税申报时,也需要相应调整以前年度的应纳税所得额。同时,要注意在财务报表附注中充分披露这一事项,以便使用者能够理解财务报表的变化原因。
2024-07-15
交接的时候需要交接之前的凭证账本,你看之前的凭证里面做了属于业务收入对应的成本结转了没有?
2024-02-06
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