您好,一个资产一个负债,是不是都多了还是都少了,一个多一个少可以悄悄借贷做平

库存表期初余额和库存商品明细账不一样怎么调,不调账只调库存表
老师。商贸企业库存商品余额混乱 账面商品余额和进销存余额对不上。 这种乱账我应该怎么调整
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
老师,库存期初和期末,对不上,怎么调帐
老师,我们向一家公司采购物品,对方公司少开发票六分,又不愿意改发票,我自己做了一笔调账,借库存商品0.6,贷应付账款0.6,这样应付账款跟这家公司对上了,库存不对了,这个库存我怎么调
老师您好!我们给甲公司付款,乙公司和我们签合同?这样合理吗? 然后甲公司给我们出具发票,
老师什么情况下一家供应商只能开1个点的专票?为啥不能开3个点的专票。请老师详细说一下。
请问老师,保险公司退费,入到哪里呀
你好,假设客户按收款额24857.82给我开票,我要求稅平摊,(不用含附加税)客户要怎么给我开票,计算方法是怎么算的,6%的税率
实缴资本实物出资购买设备时发票开给法人还是公司呀
老师请问总分公司所得税合并申报,所得税在总公司申报,分公司所得税分配缴纳是什么意思啊
老师 参保金的计算公式可以给一个吗 包括人员数量的计算公式
暂估了成本,借:工程施工,贷:应付账款。汇算没有收到发票,全额交税,怎么账务处理,需要冲暂估吗?
老师,携程平时都有扣我们平台费,这个周期不扣反倒是平台费为负数,我问了,他说以后也不会在其他平台费里冲减,那我这么做账合适不,我也做了冲减平台费
开具代理记账发票给别人发票填什么项目?
库存商品是多了 期初弄多了 应付账款到是才一个 金额不一致
分录要怎么做呀
您好,借:应付 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 价格可以低一点,主营业务收入和成本金额一样,不产生利润
老师 就是我应付的金额没那么多
就是库存商品差异大
哦哦,那我们产品有没有什么特殊,比如有保质期可以报废
没有 相对于我这个只是做账 期初是录进去的
哦哦,那期初录错了,我们把期初更正嘛
而且我主营业务收入都挂不了 我的全部都是跟门店挂钩的
要咋更正呀
哦哦,那只有哪里错了,我们改哪里了,去更正期初
好吧 我也不知道要咋弄
您好,不用担心,慢慢就有经验了,都是这样过来的