您好,一个资产一个负债,是不是都多了还是都少了,一个多一个少可以悄悄借贷做平

库存表期初余额和库存商品明细账不一样怎么调,不调账只调库存表
老师。商贸企业库存商品余额混乱 账面商品余额和进销存余额对不上。 这种乱账我应该怎么调整
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
老师,库存期初和期末,对不上,怎么调帐
老师,我们向一家公司采购物品,对方公司少开发票六分,又不愿意改发票,我自己做了一笔调账,借库存商品0.6,贷应付账款0.6,这样应付账款跟这家公司对上了,库存不对了,这个库存我怎么调
个人在税务局代开经营所得的发票,核定了所得税,后面需要汇算么?
请问老师用个人所得税APP怎么设置电脑密码
老师请教一下 25年12月成立的公司,2026年才开始做税务登记,开始有人工工资 有个员工月薪四五千五提成2万 就应发工资合计24500,在自然人扣缴端申报是不是暂时不会产生个税?
朴老师,自然人增值税起征点不到1000元,含不含税?
老师,公司要转账给经员工,有一些费用要用备用金购买东西,银行公户要怎么备注
个人代公司付给我们货款,要签个代付协议吗?
来料加工型企业,只是免税,没有出口退税的,是吗?
举例子,我们公司叫小白,我们卖东西给小贾,小贾要开收据,交款单位写谁?
前任会计留下的账,其他应付款只有贷方发生额,没有借方发生额,余额在借方,还是负数,从没见过这种情况,原来是他用借方发生额减去贷方发生额造成的,现在用不用调账?
老师请问下这个情况怎么处理
库存商品是多了 期初弄多了 应付账款到是才一个 金额不一致
分录要怎么做呀
您好,借:应付 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 价格可以低一点,主营业务收入和成本金额一样,不产生利润
老师 就是我应付的金额没那么多
就是库存商品差异大
哦哦,那我们产品有没有什么特殊,比如有保质期可以报废
没有 相对于我这个只是做账 期初是录进去的
哦哦,那期初录错了,我们把期初更正嘛
而且我主营业务收入都挂不了 我的全部都是跟门店挂钩的
要咋更正呀
哦哦,那只有哪里错了,我们改哪里了,去更正期初
好吧 我也不知道要咋弄
您好,不用担心,慢慢就有经验了,都是这样过来的