您好,一个资产一个负债,是不是都多了还是都少了,一个多一个少可以悄悄借贷做平
库存表期初余额和库存商品明细账不一样怎么调,不调账只调库存表
老师。商贸企业库存商品余额混乱 账面商品余额和进销存余额对不上。 这种乱账我应该怎么调整
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
老师,库存期初和期末,对不上,怎么调帐
老师,我们向一家公司采购物品,对方公司少开发票六分,又不愿意改发票,我自己做了一笔调账,借库存商品0.6,贷应付账款0.6,这样应付账款跟这家公司对上了,库存不对了,这个库存我怎么调
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
老师,票面一个点,供应商开票要收3个点,我怎么跟他讲收一个点,比较有说服力,谢谢
老师,固定产已经清理出售了,我想查看它的折旧年限以及已计提的折旧,金蝶软件在查哪可以查到呢?
老师,个体的这个金额,怎么填
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师电子税务局是不是可以导出所以对方开具的进项发票啊?在哪里导出,步骤在哪里
合作社养猪,收到国家补贴怎么申报
产假没休完,就回公司上班,那生育津贴和上班工资有冲突吗?
老师好,我想问个人出租门面房需要交什么税,税收优惠政策是啥
向贫困地区捐赠货物成套配电箱10套,成套配电柜10套,产品单价分别为1780和2850,单位成本为825和1650怎么做分录
你好老师,我们是小规模劳务公司,我们开具3个点专票,收到的成本是甲方农民工工专用账户代付的农民工工资,这样可以是吗,没有别的成本,他也不能抵扣进项税
库存商品是多了 期初弄多了 应付账款到是才一个 金额不一致
分录要怎么做呀
您好,借:应付 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 价格可以低一点,主营业务收入和成本金额一样,不产生利润
老师 就是我应付的金额没那么多
就是库存商品差异大
哦哦,那我们产品有没有什么特殊,比如有保质期可以报废
没有 相对于我这个只是做账 期初是录进去的
哦哦,那期初录错了,我们把期初更正嘛
而且我主营业务收入都挂不了 我的全部都是跟门店挂钩的
要咋更正呀
哦哦,那只有哪里错了,我们改哪里了,去更正期初
好吧 我也不知道要咋弄
您好,不用担心,慢慢就有经验了,都是这样过来的