您好,一个资产一个负债,是不是都多了还是都少了,一个多一个少可以悄悄借贷做平

库存表期初余额和库存商品明细账不一样怎么调,不调账只调库存表
老师。商贸企业库存商品余额混乱 账面商品余额和进销存余额对不上。 这种乱账我应该怎么调整
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
老师,库存期初和期末,对不上,怎么调帐
老师,我们向一家公司采购物品,对方公司少开发票六分,又不愿意改发票,我自己做了一笔调账,借库存商品0.6,贷应付账款0.6,这样应付账款跟这家公司对上了,库存不对了,这个库存我怎么调
敬老院 2024年五保老人看病发票在2025年才给我, 然后怎么在2025年下账,我用的是民间非盈利组织会计制度,也没有以前年度损益调整科目 只有净资产 (非限定和限定性)
采购材料的配件,供应商不开发票,全部开成主材的发票,这样可以不,有什么涉税风险
老师我预交当地的千分之二的这个企业所得税我现在公司产生亏损那个可以可以退吗
供应商给开了10万得票我们支付了3万还欠7万这7万的支付时间有限制吗
在广场销售货物搭了一个龙门架,(宣传展示)1.3万如何记账?
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?包括视同销售的分录,结转成本的分录?谢谢
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,给出差的员工补助的餐费和住宿费,是不是要加进工资报个税
老师,利润总额是反映当期的数据,本年利润是累计的数据?
老师好,公司缴纳的水土保持补偿费应计入什么科目,它应该不属于税收类的吧
库存商品是多了 期初弄多了 应付账款到是才一个 金额不一致
分录要怎么做呀
您好,借:应付 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 价格可以低一点,主营业务收入和成本金额一样,不产生利润
老师 就是我应付的金额没那么多
就是库存商品差异大
哦哦,那我们产品有没有什么特殊,比如有保质期可以报废
没有 相对于我这个只是做账 期初是录进去的
哦哦,那期初录错了,我们把期初更正嘛
而且我主营业务收入都挂不了 我的全部都是跟门店挂钩的
要咋更正呀
哦哦,那只有哪里错了,我们改哪里了,去更正期初
好吧 我也不知道要咋弄
您好,不用担心,慢慢就有经验了,都是这样过来的