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人力资源公司代用人单位支付的社保费、工资如何做分录

2025-01-17 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-17 10:44

收到和支付都挂其他应付款-代收代付,冲平就是

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快账用户6531 追问 2025-01-17 10:46

开出的差额发票怎么入账,发票上有个备注差额3060.96

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齐红老师 解答 2025-01-17 10:51

差额征税的会计分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-增值税-简易计税 发生成本费用时: 借:主营业务成本等, 贷:银行存款等。 本地申报时差额征收抵减税: 借:应交税费-增值税-简易计税  贷:主营业务成本等。

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收到和支付都挂其他应付款-代收代付,冲平就是
2025-01-17
你好 收到 借:银行存款 贷:其他应付款 转出 借:其他应付款 贷:银行存款 主营业务收入 应交税费——应交增值税
2020-09-21
借应收 贷主营业务收入 简易计税, 借主营业务成本,简易计税 贷应付职工薪酬 工资
2020-10-21
https://mp.weixin.qq.com/s/YMBhgwNeH8AaE-acLNE3rA这个有说明这个你可以去看这个
2020-10-21
借应付职工薪酬带应付账款 计提分录是一样的
2025-01-16
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