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老师,我企业是一般纳税资质。在10月份收到一批货和一致价税7万元的专票,未付款。10月份已记账, 借: 周转材料64220.18万 应交税费-进项税额5779.82 贷: 应付账款70000 在10月-11月都没有勾选抵扣,在12月份的时勾选抵扣 ,在12月份里这个怎么做账?

2025-01-17 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-17 11:04

在 12 月份勾选抵扣该发票时,相关账务处理如下: 冲销原待认证进项税额 在 10 月和 11 月未勾选抵扣时,原 “应交税费 - 进项税额” 实际上应计入 “应交税费 - 待认证进项税额”,所以 12 月首先需要冲销 10 月错误记录,会计分录为: 借:应交税费 - 待认证进项税额 -5779.82 贷:应交税费 - 进项税额 -5779.82 确认进项税额抵扣 当 12 月份勾选抵扣时,将 “应交税费 - 待认证进项税额” 转入 “应交税费 - 应交增值税(进项税额)”,会计分录为: 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)5779.82 贷:应交税费 - 待认证进项税额 5779.82

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快账用户9392 追问 2025-01-17 11:18

冲销时(为负数): 借:应交税费-待认证进项税额-5779.82 贷:应交税费-进项税额-5779.82 勾选时(正数): 借:应交税费,应交进项税额5779.82 贷:应交税费-待认证进项税额5779.82 是这样的吗,老师?

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齐红老师 解答 2025-01-17 11:20

同学你好 是这样的

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快账用户9392 追问 2025-01-17 11:29

好的,谢谢老师。我去操作一下

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齐红老师 解答 2025-01-17 11:29

满意请给五星好评,谢谢

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