在 12 月份勾选抵扣该发票时,相关账务处理如下: 冲销原待认证进项税额 在 10 月和 11 月未勾选抵扣时,原 “应交税费 - 进项税额” 实际上应计入 “应交税费 - 待认证进项税额”,所以 12 月首先需要冲销 10 月错误记录,会计分录为: 借:应交税费 - 待认证进项税额 -5779.82 贷:应交税费 - 进项税额 -5779.82 确认进项税额抵扣 当 12 月份勾选抵扣时,将 “应交税费 - 待认证进项税额” 转入 “应交税费 - 应交增值税(进项税额)”,会计分录为: 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)5779.82 贷:应交税费 - 待认证进项税额 5779.82

法人未在公司实际任职,在外地上班,但公司每个月给她三千,这有什么问题不
你好 数控机械设备有限公司想着申请高新技术企业 有什么要求
老师,有客户想开运输公司,是注册个体户好还是小规模纳税人好
老师,个人开给我们公司发票,怎么缴税
老师,麻烦咨询一下就是工资是直接银行发到员工卡上的,这种还需要员工在工资表上签字吗
出口税务,我公司与甲方(国内企业)签环保设备合同,项目地在国外,设备出口国外,,我公司是否不涉及免退税问题?只有甲方有免抵税问题
老师,我们公司是互贸区落地加工企业,是不是必须从互贸区进货?可以从别的地方进货吗?
我公司是做京东家电的统装的,主要是在川渝地区,统装内容是:门头吧台背景墙以及展台制作。这些项目很多,一年有200个左右,但是金额小,大部分是几万元,不过也有少数是10万元以上的,工期大都很短,几天时间就完工,长的也就十几天。不过也偶尔有大项目是一两个月完工的。京东家电项目就是在京东电商平台上面接单。这种情况应该开什么发票呢?
老师您好,请问我们卖车给客户,为了领补贴,我们找第三方汽车店帮忙开客户机动车票107300元,客户直接付款107300元给第三方公司。我们把机动车调拨票开给对方,票价106500元,第三方回款给我们106500元,那我们怎么做账呢?
去年的费用发票可以入今年的账吗
冲销时(为负数): 借:应交税费-待认证进项税额-5779.82 贷:应交税费-进项税额-5779.82 勾选时(正数): 借:应交税费,应交进项税额5779.82 贷:应交税费-待认证进项税额5779.82 是这样的吗,老师?
同学你好 是这样的
好的,谢谢老师。我去操作一下
满意请给五星好评,谢谢