你开给第三方借银行存款106500 贷主营业务收入 应交税费,然后差额的这一部分是对方给你们

老师,麻烦问一下公司找第三方代理公司在4S店买了辆车打包价152000元,第一次付定金5000元,第二次对方转81400到我们老板私卡,我们对公付了128400元给4S店,实际我们十万未付(贷款的),请问老师现在我贷款的这十万分录怎么写?还有我贷款金额加上我已付的128400元大于对方开票金额129900这笔业务怎么记?
请问一下,我们公司体育培训的,公司有一个企业微信收款码,有个人支付了培训费1000元,让我们给他开具发票,请问这个是个人直接扫公司企业微信二维码支付的,然后这个钱由第三方财付通公司从1000元扣下2.5的手续费后,直接打给我公司账户上1000-2.5=997.5元吗?请问我们要给客户开1000元发票,该怎么做分录呢?
老师 我想问问,如果 一家支付公司 帮助自己的客户(一家航空公司)做市场推广,补贴给 航空公司的客户(乘客)。比如客户购买一张1000的机票,支付公司作为第三方补贴50给乘客,乘客只要支付950就获取这张价值1000的机票,那么对于第三方支付公司而言 这补贴的50元应该怎么记账?是否需要缴税?我们没有取得发票等扣税凭证(因为乘客不可能为了补贴给我们开票)我们主要是吸引乘客用我们的软件支付给航空公司,维护航空公司这家客户,扩大市场份额,我们想航空公司收取的支付手续费还没有给出的补贴高,那么这50元是否可以税前列支呢?
老师你好,我举下例子,就是有一个顾客在我们店办理了中国移动的业务后,中国移动会在第三方平台上给顾客一张1000元的劵,然后顾客在我们店买一台手机3000元,用了这个劵后顾客只需要付2000元,剩下的1000元由第三方平台给我们,我们还是收的3000元,现在问题是我们应该怎么给顾客开具发票。现在第三方平台要求我们把他们付的1000给他们开手机发票或者服务费发票。我们觉得不合理,因为我是给顾客开具的3000的手机发票,他们的1000只是代付,所以现在请问我们该不该给第三方平台开票,这个业务我们怎么开票是是合法合规的。谢谢
外国客户通过我们中间公司的服务找到了工厂购买机械车辆10台,所有的交易都是外国客户直接和工厂对接付款,现在的问题是,给做为中间公司的我们一笔佣金14万元,工厂给我们中间公司14万,对公支付,那么我们中间公司怎么开票呢
老师您好,请问我们卖车给客户,为了领补贴,我们找第三方汽车店帮忙开客户机动车票107300元,客户直接付款107300元给第三方公司。我们把机动车调拨票开给对方,票价106500元,第三方回款给我们106500元,那我们怎么做账呢?
去年的费用发票可以入今年的账吗
老师请问下,出口美元1000,海运费美元100,保费人民币50,请问收入确认的金额是多少?
老师我们是商贸公司,要外销钢筋、水泥、钢材、农副产品、水果等,关于入关、清关、退税、保税相关知识及流程,有相关的知识点分享嘛
老师,工商公式时填报有个税务栏,那那里是填什么数据的?可以不填吗?
我单位为财政差额拨款事业单位,人员工资由财政差额补助发放。 4月财政因资金紧张,当月应拨付工资补助30万元,仅实际拨付10万元,剩余20万元原定5月拨付。为保障职工工资正常发放,单位自行筹措资金,全额完成了4月工资发放。 但今天财政提前拨付了剩余20万元工资补助款项,按照财政要求,该笔专项资金不允许转入本单位名下任何对公账户,只能存入银行公用工资代发专户,后续分两三个月逐步用于工资发放、消化完毕。 目前存在两个疑问: 第一,银行公用工资代发专户有硬性管理规定,入账资金仅允许留存10天左右,必须按期清零发放,不允许资金长期沉淀。但这笔20万款项,需要在专户存放两三个月才能分批使用完毕,想确认:将财政拨付的专项工资款,在代发专户超期限长期留存,是否属于违规行为?
没有经验,有出纳经验,想做会计是先学实操还是先考中级
老师,之前计提了应收账款坏账准备,借:资产减值损失,贷:坏账准备。现在坏账转回,是借:坏账准备,贷:资产减值损失吗
请问,汽车折旧年限?
请问,个体户,老板雇用了一名员工,员工工资3000元每月,需申报个人所得税的吗?
800元是代办费 是我们给对方的 直接从回款里扣除了
不做 直接按开发票的来做
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快