其实一开始做的不对,先收钱的时候是借银行存款,贷,预收账款。 然后确认给他提供了教学服务在借预收账款贷主业务收入。

老师,是这样,我们办分期,是借 应收帐款10000 贷 预收账款10000,收到平台的分期款是借 银行存款10000 贷 应收账款 10000,结转收入是借 预收账款 10000 贷 主营业务收入 9708.74 进项税 291.26;这样应收负责平台的到账情况,预收负责培训费的收入结转。两边都能结平。现在有个学员只交了一期学费980,就退学了,我们做账肯定是已经按借应收10000 贷预收10000,因为学员还款还没到账,所以也不存在借应收 980,贷银行 980,现在学员退学,我们提前垫付了980的学费,这个退款分录要冲掉前面计提的完整学费,完整分录应该怎么写啊
学校企业 预收的学费 借银行存款 贷预收账款 然后学生来上课一节课的钱怎么做会计分录呢 教师的人工成本是借主营业务成本 贷银行存款吗 还是按照工资先提取借管理费用贷应付职工薪酬 再应付职工薪酬贷银行存款呢?
老师,您好!求指导 1.公司预收学费1600,扣手续费,实际到账1593.92元 借:银行存款-监管户1593.92 财务费用6.08 贷:预收账款1600 2.学生消耗5节课,确认收入500元,扣手续费1.90元,从监管户转存到基本户498.10元,这笔业务如何做分录
老师,教培行业,收学费不是直接收到公户,是收到一个叫富掌柜的平台,这个平台会收取我们的手续费,比如学费100块钱,会收取10块手续费,然后剩余的90元钱转到公户去,那么做分录的话是不是,借银行存款90 财务手续费10元,贷预收款100元?
你好,辅导班公司,有一笔学费需要退款给家长,金额是2380,一当时收到学费5000元,现在孩子上了一半课需要退费,退2380,当时收到这笔钱的分录是,借:预收账款_培训费5000贷:主营业务收入5000,退款的这笔分录怎么做?
老师,小规模公司,计提增值税,附加税,所得税,可以不用每个月计提么,比如第三季度,就在9月的报表里计提,因为填报完增值税报表出来的金额比较准确,每个月计提的话有可能会有0.01的小数点之差
个体户查账征收可以改为核定利润率的方式吗
老师,值税报表上的数跟企业所得税的收入对上的吗?这两个要填一致吗 我们有一个做充电桩公司不怎么开发票,但是款都是收到公户的,这怎么记账?
老师个体工商户定期定额3万元。是一个月3万元还是一个季度3万元?
请问这个月开票太多,没有进项发票,要交好多税,可以下个月拿到发票认证后退税吗?
亚马逊低价商城的商品,虽然在国内仓出去的,也没有报关单,但是卖给国外的。可以做出口免税嘛,出口退税呢
双休公司,十月份法休长假员工有请假不满勤工资怎么算
老师您好,老板有一般纳税人a,和小规模纳税人b两个公司,a公司是研发高新生产企业,b公司是技术服务企业,现在高新技术企业a公司申请增额服务发票,与b公司签订了服务合同,把研发技术卖给b公司,可以吗
请问老师,当月劳务成本做到了人工成本,并且钱已付,请问如何做调整分录?前提我觉得需要同步调应付职工薪酬科目,不止是合同履约成本互调
自然人独资有限责任公司,只能有一个股东吗
银行存款那一步我已经做了,现在也已经提供了教学服务,但是还有剩余的学费,比如100元的学费,实际销了50元,还剩余50元,这三个数怎么做分录?
你好,你给他提供了50的服务,你就做借预收账款50,贷主营业务收入50就可以了。
剩下的。一半先挂在预收上面
什么东西,可是我实际现在实际账面上的预收款是100啊,我做50,那我的账怎么平?
比如你两个月的学费一共100块。好借银行存款100,贷预收账款 100 然后第一个月借预收账款50,贷主营业务收入50 等第二个月的时候再做,借预收账款50,贷主营业务收入50。这样就完成了。
你知道有个课消收入的明细科目吗?
你好,这个你就在主营业务收入下面设置这个课销收入的2级科目就可以了。