你直接看未分配利润栏的取数公式就知道了哈,他是本年利润和利润分配余额合计

损益类科目月末结转到本年利润,但是是年末结转到利润分配,未分配利润,应该是年末的时候结转到所有的权益,不是这样的吗?本年利润也不是所有的权利
平时利润的数据会显示在资产负债表,显示在利润分配—未分配利润这栏。年末本年利润余额要变0,必须要结转到未分配利润,意义在哪?好像资产负债表没有变化
每个月都有做期间损益结转,那年底做利润分配结转时,是不是直接把12月底本年利润的那个余额,结转到未分配利润就行?
老师好,请问利润分配未分配利润期初有余额,本期结转损益到本年利润的数据,是否需要把本年利润结转到未分配利润?
1、一直 没做,年底,本年利润转到利润分配-未分配利润,现在反过账去结转,影响之前数据吗?2.老师 为什么 我没有把本年利润结转到利润分配这笔分录,那资产负债表中 未分配利瑞是不是不该有数据?
老师,发票有折扣的话好像折扣金额要单独在一行才行是不?
老师,新办的个体工商户税务登记,在电子税务局新办企业套餐里操作时,定额核定信息核定日期起和核定日期止该怎么填写?系统默认的当月初和月末,但是点下一步时说不符合规则,是不是自己不能弄要税务局的喷给弄啊?
运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
为什么资产负债表中没有本年利润这个科目呢?
没有为啥,财政部就是那样设计的报表,国家规定哈
本年利润科目的明细账的年期末数减去年期初数等于本年的累计净利润,资产负债表的未分配利润年期末数减去年期初数也等于本年累计净利润,这两者是一样的吧?
资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配 或者 资产负债表的未分配利润期末数=科目明细账的:本年利润期末数%2B利润分配的期末数 调整了利润分配就会引起,比如今年分红,计提上年的盈余公积,调整上年的损益,都可能引起,很正常的。
我们做内账的话需要在年末做一笔把本年利润转入利润分配-未分配利润 的分录吗??一直都没有做这样的分录,明细账里面利润分配-未分配利润的科目没有发生额和余额,但是资产负债表里面未分配利润有数据
有本年利润就会体现未分配利润
那我们要不要做那笔结转本年利润到利润分配的分录啊?
按规范操作就需要结转的
前面几年账一直都没有结转,现在旧账套导出来的本年利润和利润分配这个两个科目都有余额,建新账套的时候这两个余额都要分别录进去吗?
你两个科目余额都正常录入就行,不影响财务报表