咨询
Q

老师,我做往来会计,付款申请资料我审核好了,付款时间是每月底25号,我每月15号要排款好给到全盘,那我在整理付款资料的时候直接可以签名了吗,历史遗留是,排款的时候在确认签名的。

2025-01-19 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-19 10:00

同学,你好 可以直接签名

头像
快账用户5079 追问 2025-01-19 10:16

历史问题都是排款的时候补签在看一眼,不管是什么时候付款期我只要审核ok了就可以直接签名了是吗?不想重复工作

头像
齐红老师 解答 2025-01-19 10:17

同学,你好 是的,可以的

头像
快账用户5079 追问 2025-01-19 10:42

就怕老板说怎么提前签字了,跟老师确认下,不然不好反驳

头像
齐红老师 解答 2025-01-19 10:46

同学,你好 你审核好就可以签名了

头像
快账用户5079 追问 2025-01-19 12:14

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2025-01-19 12:34

不客气,祝工作顺利

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好 可以直接签名
2025-01-19
可以的,这个是提前付了款,你可以在20号结转成本的时候,一块做结转成本,然后再做银行支付的。也可以借预付账款贷银行存款发票,到了之后借主营业务成本贷预付账款。
2023-01-05
那你这个全额开发票的时候就确认收入了,那么没有收到的钱是放到应收账款处理。那如果说啊,你这个是先开票后发货的话,那么你在开票的时候就不做收入,发货完成之后再确认收入。
2021-01-25
您好,这个对账也用太长时间了,我们有业务系统么,采购明细导出入账,供应商自己也有数据 ,2个表核对很快的哇 月初是把上月没 有完成的账做完,出报表,报税,分录每天做,也不用到月中月末集中处理嘛 每月财务做账流程 , 做完账,看一下银行,存货,固定资产 的余额一定在借方 应付职工薪酬的余额在贷方或余额为0 核对银行 、存货和实物相符 与往来单位对账应付应收,其他应收,其他应付, 每个月能把这些完成,账就很准确了, 然后才是税务申报,最后是财务分析
2025-02-20
公司的钱打给法人是 借其他应收款 贷银行存款
2022-09-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×