是的,就是那样做账的
老师您好!我们是建筑企业,向甲方索取应收账款,但是甲方不是以银行存款支付,而是用商业承兑汇票支付,是不是应该这样做分录 借:应收票据 贷:应收账款——甲方A 谢谢!
老师内账的话,公司收到一张银行承兑应该怎么做分录?借:应收票据 贷:主营业务收入 是这样做吗? 还是借:应收票据 贷:应收账款 等我公司开发票时在 借 应收账款 贷主营业务收入?
老师请问下,我们收到应收方电子承兑汇票,直接把票据支付给了应付方,借:应收票据电子承兑,贷应收账款,借应付票据,贷应收票据,借应付账款,贷应付票据,我想问的是,还要走应付票据这个科目吗
老师,我运输公司2月份发生一些运费收入。分录借应收账款,贷主营业务收入,应交增值税。3月10曰收到商业承兑汇票,分录借应收票据,贷应收账款。3月24日己承兑,分录借银行存款贷应收票据。我这样做对吗?
我用收到A的一张承兑,转付B的应付账款 借:应付账款-B 贷:应收票据-A 借:应付票据-B 贷:应付账款-B 是要做两笔分录吗
强制全面要约,括号2的内容是啥意思
请问老师钢贸行业增值税税负率是多少
各位老师大家晚上好,合作社半路建账应该怎么建期初数据,
老师,麻烦写一下附有销售推货的分录,谢谢
老师,我上个月勾选认证的发票,对方这个月红冲了,做账怎么处理,报税要进项税额转出吗
开票税率是3%加税点怎么收费
老师,只买社保,没有工资的人员,社保个人部分公司也承担,怎么做账
老师,你好, 公司采购一吨石头,石头经过水洗,打磨,色选,最后变成成品,成品分为一级,二级,三级。请问怎么核算成本?
老师,请问企业汇算清缴报表需要调整的相目有那些.
各位老师大家好,合作社成员的这个出资额在期初建账的时候填写在那里呢,请各位老师指点一下,谢谢
我现在把这笔承兑背书转让给供货商 分录 是不是 借 应付账款 贷应收票据
不对呀 这样的话 我应收票据期末余额有数据 应付票据期末余额也有数据啊
是的,背书给供应商就是借 应付账款 贷应收票据,收到就是借 应收票据 贷 应收账款 不涉及应付票据科目
明白了 谢谢!
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。