你好,你这个要去税务局大厅去更正。

老师您好,我们想更正申报去年6月份的个税申报,点击启动更正了,然后重新申报,数据有问题我们就撤销更正了,发现之前申报的数据都变了,但是申报结果还是显示申报成功,之前的那个月的申报数据没有导出来,请问对公司有影响吗
老师,我去大厅做了去年12月份的更正申报,留抵税额有变化。今年1月份的期初就是我更正后的12月份的期末数据才对呢,1月份的上期留抵应该系统自动生成的才对呀,怎么我这个改了一个星期了还是原来的错误数据
老师您好,我更正申报21年个税,是不是在个税系统的税款所属期哪里选21年要更正申报的那个月,然后点启动更正进去更正申报就可以了对吗?
综合申报个税,系统检测到您税款所属期为7月的申报数据发生变动,请同步更正7月。我已经更正过来了,后边的怎么8月9月还是操作不了
更正了1月,也就是去年12月的个人工资薪金,然后收到税务局短信,会被查吗?然后调整了一下后又变更回正常申报之前的数据这样有影响吗?
老师,哪些行业需要交文化事业建设费
老师,你好,小规模给天猫开服务费,收入有如实申报,以前申报的时候直接跟放货物里面没提示,今天这么申报,监控到,服务栏数据跟发票不致,我要是填服务,又说没有这个税种,
股权变更税务没变过了一年多了会有滞纳金或者罚款吗
库存账上发现白糊精不够,出库了黄糊精5kg,这个如何调账
老师,个体工商户去年年末留存利润-3071.98,上季度0.04的利润收入,在填写资产负债表时,咨询的一个老师让“应弥补的亏损”填3071.94,留存利润填0,我是想问一下,那下个季度呢,留存利润这里怎么填?是本年应税所得弥补亏损后的本年利润吗?只要没有弥补完亏损就一直填0,是这样吗?
老师好,请问计提印花税的分录有必要在税金及附加下面增加印花税这个科目吗,主要之前在税金及附加计提过城建税等附加税,如果增加的话那城建税那些要怎么设置子科目
在电子税务局申报报表时,有一个选项 是不是适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业 这个是具体怎么区分
老师,老师,商贸型出口企业样品出口未报关,要交增值税吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
不更正有影响吗?老师
11月数据没有变动
你好,你不是要去更正8月的吗
8月的我已经在自然人扣缴端系统上面更正了
你好,明白你意思了。正常是后面期间都要去更正。 不然累计对不上
从10月开始都是申报的,累计数应该没有影响嘛老师
你好,你看你12月的累计数对不对得上?
12月的数据是其他人在其他地方申报的 我这边显示不了申报数据
你好,你们申报到了几月,就更正到几月。
好的 谢谢老师解答
你好,累计不对,还是有影响的。
会影响公司的报税吗?
您好,不影响公司报税
那不影响公司正常运行吧老师
您好,是的,这个不影响,不用担心