你好1. 你们这个没有改对吧 ; 2. 你找税务局那边问下; 你税务系统是 修改后的数据还是修改之前的; 大厅改可能没法同步到你系统的

老师能帮我解答一下关于个税的问题吗,我们公司是每个月5日发上个月的工资,每月15日之前申报税。我们公司有一个员工今年1月份入职的。1月11日给她上的社保。我们正常1月5月发去年12月的工资,那我1月申报的是去年12月的个税。但没有她的工资,就没有给他做申报。等2月5日 发1月的工资了。2月份她有工资收入了。个税申报的税款所属期是2月的了。现在个税系统里查不到他1月份税款所属期的记录。也就没有她1月份社保的申报记录,这怎么办,她现在要我们公司来补。在社保系统里是能查到她1月份我们公司是上社保的记录的。他说1月份没有收入做0收入的申报。就能看到有社保的申报了。我觉得我们没有错,也不应该补呀。我们要怎么办这个事情呢?
老师你好!请问就是我昨天在个人所得税申报四月份综合所得的时候,申报失败,反馈结果是:系统检测到你税款所属期为【1】月的申报数据发生了变动,请同步更正【1】月后的申报数据。这个我怎么处理呢,我今天得申报不然逾期,帮我解答一下吧谢谢老师。
老师,我去大厅做了去年12月份的更正申报,留抵税额有变化。今年1月份的期初就是我更正后的12月份的期末数据才对呢,1月份的上期留抵应该系统自动生成的才对呀,怎么我这个改了一个星期了还是原来的错误数据
老师,我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额,我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税,但是计提的6783.85他没有再做一笔分录,正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢?这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊
老师,我更改了22年1-2月的个税,更改3月份的申报不成功了,提示:申报反馈信息:【综合所得个人所得税预扣预缴申报表】为累计申报,系统检测到您税款所属期为【1】月的申报数据发生了变动,请同步更正【1】月后的申报数据。 我该怎么操作
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
我认为的是这样哈老师,不管我的数据对不对,至少他们的期初数据应该是取自我上期的期末才对。那个数据我是没法改的得嘛,我问大厅说要一个月一个月地去改。
你好 1. 是的。本身就得一个月一个月去改哈 ;
那我问专管员,他说不管,哎!我还是要去大厅更正申报
你好 ; 去大厅那边先去看看之前的数据是否改对了没有; 没有对的话; 就得一个个月来改哈
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好