可以直接计入福利费,只是要给申报个税
老师好,收到的加油的 *预付卡销售*加油卡充值款这样的 增值税普通发票(卷票),可以作为费用,税前扣除吗?
老师一次性报销1500的交通费可以吗?发票类型是*预付卡销售*交通卡充值
顺丰充值的速通卡,发票开的*预付卡销售*预付卡销售充值,税率是不征税,这种充值卡是不是无法当费用在汇算前扣除?需要调增是吗?
老师,预付卡销售*交通卡充值,这个发票可以正常税前扣除吗 给员工的福利 1000 元 充值的交通卡
老师,预付卡销售*交通卡充值,这个发票可以正常税前扣除吗
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
啊啊啊 还要申报个税啊 那给员工买的日用品 零食大礼包 这种呢
凡是发放给个人的都要计入工资总额申报个税
那这个没有申报咋搞
24 年的都没有申报
那么你在合计在12月更正申报就行
那我汇算清缴的时候把福利费全部调增呢,不税前扣除了,是不是就不用申报个税了
还是要申报个税的,那个是义务
那没有申报 有什么后果吗
税局查到会罚公司的款
可是我们没有税前扣除啊
代扣代缴个税是公司的义务,你没扣除是所得税
那团建的这种费用呢
那个是集体消费的就不需要,如果像旅游这种,可以按人头算的就要交个税
集体消费的 家属啥的都有
家属发生的费用,不能税前扣除