是的,到27.12.31日前都是1%的哈

尊敬的老师,您好!请问:对于小规模纳税人公司,开票额不超出500万元,是指随意任意某年某月某日至下一年度的同月同日所开出的税额不超出500万吗?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,我查了一下开票糸统,从2021年11月23日至2022年11月23日共开具普票410万元,之前从来没开过专票!请问,现在我公司如果再开具100万元专用发票,是否可以算做小规模纳税人已超出500万元呢?因为最后这次计划开的是专票100元。
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,在本月11月24日开具了专用发票30万元,今天11月25日又开具了普通发票13万元,在疫情期间,普票全部减免增值税,请问老师,这30万元的专票肯定不减免增值税,那13万元的普票减免增值税吗?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,2022年第四季度,开具了专票30万元,应缴增值税是8737.86元,同时又开具了普票206万元,普票是减免增值税的,请问:申报第四季度水利建设基金时,以应缴纳的增值税8737.86元为计税依据吗?
老师,您好 小规模纳税人,去年2022-11月收到电子普通发票2张,借 管理费用 -信息服务费,今年1月对方开具2张红字发票,那我直接做借 -管理费用 吗,这个会影响去年的汇算清缴吗,谢谢
甲公司是乙公司的母公司,100%控股,己付注册资本金3000万,现在又付1000万用途项目资本金,请问甲公司比笔账如何做?
公司银行存款的利息收入,这个要交税吗
之前财务把当年的成本入账了,然后年末的时候冲减了一部分成本,次年初有更正了,相当于把去年的成本挪到今年来用,这样我要调增吗
我们是做驾校的,有直营有加盟商。之前报收入只是按驾校收到的那部分申报。加盟商收的那部分未申报,比如收到学费3000元,然后我们驾校只收1000元管理费。剩下的2000元培训费是给加盟商个人的。所以驾校只做了1000元的收入。现在税局要求我们全部按3000元做收入。但是转的2000元我们又没有成本票抵扣。加盟商又得按2000元/人报个税。我们现在的应对措施是想让加盟商成立个体户。就可以合法的转账了。这样行得通吗?
老师:政府会计分录,2025年一个领导掉走了,12月给他代扣代缴了个税93.74元,然后1月份他把这个个税转进实有资金账户,这个分录怎么做
老师,发票开了,但是不能报销,开票认又丢了一联,又补救措施吗?
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操