在的具体的什么问题的
请郭老师回答一下关于“公司办理注销”的问题,其他人不要接,接了也请退回
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以前年度的只修改年度的财务报表可以吧???@郭老师
老师,由于客户一直没付钱,收取了滞纳金,要怎么开发票呀?
请问老师,贸易公司,出口的货物应该返回中国,但是无法返回,现在荷兰海关那边让我们上游交罚金,但是这个罚金应该我们转给上游。像这个情况上游是不是应该给我们开发票呢,因为上游不给我们开票,50万呢不开票不知道怎么做账
4月成立的公司,目前没有员工,个人所得税可以暂时不报吗
请问,我们公司在京东平台销售产品,产品价格是100元,实际京东给我们结算是98,抵扣券2元(该抵扣券我们需要给京东开发票),此业务的会计分录怎么做呢
老师您好,我公司跟别的公司签订了一份技术委托开发合同,金额大概200万元,直接做费用还是做成项目成本比较合适呢?谢谢老师
你好老师,怎么从应收应付上看出来是欠票还是欠款
我公司供应政府采购材料,因多方原因被审计掉的核减金额,不开负数发票,计入营业外支出,这一块汇算清缴调增吗
老师请问一下,差旅费报多了3元,次月退回是不是:借银行存款3,贷管理费用-3
老师好,在政务服务网 上变更地址的话 填写基本信息 里面有个 地址 这是填什么地址
郭老师,假如医院账面的固定资产净值是10万,累计折旧是55万,现在医院将这部分固定资产销售给诊所,作为医院和诊所分别应该如何处理账呢?两者都是小规模,请指教,谢谢
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款贷固定资产清理 应交增值税, 然后固定资产清理余额结转到营业外收支 借固定资产贷银行存款
郭老师,假如固定资产账面的净值是1万 售卖给诊所时,按照市场价格估值,有可能会高于1万,也有可能会低于1万,对吗?
可以的,可以这么做的
郭老师,确定了固定资产净值后,就可以先去二手市场开发票了吗? 开具的是——增值税普通发票,税率是1%对吗? 但是净值跟估值之间的差额如何处理账呢?
可以 把固定资产清理沿街转到营业外收支就行
郭老师,没看懂,沿街啥意思? 净值跟估值之间的差额怎么处理?
借固定资产清理 贷营业外收入 或者借营业外支出贷固定资产清理
哦哦明白了 另:郭老师,账面还有2万元的药品及1万元的医疗耗材,也需要卖给诊所吧? 这个怎么开具发票呢?是由税局代开吗?
是的 自己开就可以的 都是自己开