你好,建议你就从1月份开始。
老师,你好,请教你一下,就是之前我们公司的外账是给外账公司在做,现在准备接回来,我起账的话,是不是从头开始把数据录入系统,还是说我之前直接把数据合计,然后从7月份开始起账啊
老师,我们公司收购了一家公司,我们是2020.4月开始接手做内账,但是之前这家公司是没有做过内账的,他那边移交给我们的基本户银行卡有几毛钱的余额,还有两张老板的私人卡也有点余额,那我们从4月开始建账的话,这个余额录入期初数据又会不平,那应该怎么做才能把这个余额做进去呢?
我们公司是新筹建的,八月份刚有业务,之前都没有会计人员做账,我需要从头开始做账,那么以前几个月筹建期的花销我是应该做到九月份,还是按以前发生的时间做账
老师,我现在刚接手一家公司内账,老板让从明年开始,从新建账,说之前的数据乱不全,我是到12月底 把各个科目余额都结转为0吗?
老师你好!新公司成立,1-4月都是零申报。但从2月开始有进项。我现在做账是从5月开始做账呢!还是要从2月开始一个月一个月补齐前面几个月的呢
老师您好!公司有一台电脑,是新的,原价是13200元,累计折旧了13193.4元,预计净残值是6.6元,这个电话昨天送人了,财务填写了报损单,我这账怎么做呢?
您好老师,工资 一年中 10个月税率是3个点,后两个月是10个点。那么汇算清缴 会把1-12个月 全部按照10个点的税率 重新算吗?老师
老师请问现在的企业所得税,应付职工薪酬二级科目借方,是指的是1-9月份计提的工资,目前付了多少吗
老师,请教一下,债务重组中债务人用固定资产和长投抵债,债权人收到长投的价值怎么确定?按长投自身的公允价值,还是按债权的公允价值确定呢?
当月计提工资时,个税用不用计提
运输公司购进的车板和挂,计入固定资产还是运输成本
实际支付给职工的应付职工薪酬,必须小于等于个税扣缴端申报数吗
老师,请问下我们与劳务公司签有合同,其中一部分人员的用工形式为外包人员及灵活用工人员,现在要辞退一部分外包人员及灵活用工人员,会产生辞退费用,这部分费用是计入管理费用还是劳务费用
替某公司给客户开的发票,是不是得把税点扣掉
老师您好,我们目前是小规模纳税人,劳务方面的公司,现在需要开具3%的专票;对方说要开9%的专票,或者开3%专票但是价格就是补足6%的税点,请问是哪种方式更能节省整体税费呢?
那之前的就不管,那也要盘点药品耗材那些,然后再建账吗?我们这个月开始申请医保,可能下个月才能开通
你好,是的,内账是需要盘点的。
哦,那是先盘点后,再建账,那怎么建呢?
你好,你把盘点的数据作为期初数,然后起账。