你好,这个公司来负担吗?

你好,老师! 咨询个问题: 老板和司机带着合作方领导去厂家考察,产生的交通费、住宿费和餐费,怎么记账呢?是按人数比例分开,一部分记差旅费,一部分记招待费,还是?
请问老师,我公司与其他公司合作项目,对方公司出钱,我司出资源,收到合作方的钱,我司已按往来款入账,项目发生的费用应由双方共同承担,发票开我司抬头,应该怎么入账呢?属于合作方的费用支出又怎么冲合作方的往来款呢?
老师:老板的差旅费报销餐费住宿费比较多 一个地方加起来金额有7千多 这个可以正常入账吗? 在当地产生的餐费交通费怎么做账呢
商贸公司销售商品,运费是销售方承担。但是合作的快递公司一个月算一次账。那运费我该怎么入账呢?
合作社帮村里销售鱼,不收取任何费用,合作社开票给买方,买方钱打到合作社公户,然后合作社把钱上交给村民委员会,这个还需要开进项吗,进 项以谁名义开?如果不用开进项,合作社开出去票,产生利润怎么办?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
对的,公司一起报销
你好,这样子的话你们进入业务招待处。
这样子的话你们进入业务招待处理。