您好,收钱是需要确认收入的
老师,我想问下我们公司,有个客户,卖给我产品,我们也卖给他产品,然后挂在应付账款科目里面,到7月底的期末余额,是贷方5619.实际应该是5019(其中我们预付给对方681没有开票,我们收了对方5700没有开票,)请问这个需要怎么调成5019是开收据还是退款单
我公司和另一个公司合作生产,对方出设备和技术,我方出场地,平时支出四六分,对方把钱打到我方账户,利润五五分,利润分成形式是通过把产品转卖给对方来实现的,请问我方要怎么做账?
两家公司合作项目生产产品,对方出设备,我方出场地,流水支出四六分,对方把钱打到我公司账户,走账也在我公司,利润是通过我们把产品卖给对方实现,请问我方收到对方的钱挂起他应付吗?这个要怎么平账?平时账务要怎么做?
我公司和另外一个公司合作生产产品,对方出设备技术,我方出场地,平时利润五五分,利润通过生产的产品卖给对方实现,流水支出四六分,对方将承担的费用打到我公司账户,这个要怎么做账?这个不属于实收资本,如果记起他应付,我后续要怎么平账?这个她们承担的费用也不属于借款啊?