你好,是的,是需要做工资表,要给他申报个税。
老师,你好!企业销售自己使用过的固定资产,按售价报了增值税,但是做账的时候走了固定资产清理科目,报企业所得税的时候收入就只有溢价部分了,申报的时候就跳出对话框,说两者不一致,需不需要继续申报。走固定资产清理科目没问题的对吧?申报也没有问题的对吧?
现在企业所得税的应付职工薪酬那一块的填报的,贷方发生额是取应付职工薪酬这个科目的累计发生数,而借方发生额是取工资薪金的借方数吗
老师,我们是自己购买原材料,然后生产为成品销售,原材料仓是租的,那原材料仓的房租费是计入制造费用还是管理费用啊
十月个税申报期在10月27号吗
买的虚拟币用于主播刷礼物这种,对方开具信息服务费发票,这种是按照购销合同缴纳印花税还是技术合同缴纳印花税
老师 申报增值税时,未开票含税总额是350750元,根据这个金额,销售额350750/1.09=321788.99,销项税28961.01;但是按照每个项目未开票入账金额(保留2位小数)合计销售额:321789,填上这个数后,销项税自动蹦出28961.01元,这样的话合计金额也不是350750元,我应该怎么填才对
老师您好,我公司为小规模也是小型微利企业,现在有150万利润,企业所得税是。怎么算的,下面个算法正确 1.150万x0.1=15万 2.100万x0.05+50万x0.1=10万
物业公司做活动购买鸡蛋会计分录怎么做
老师你好,我们公司实收资本10万,未分配利润25万,按10万元转让给乙方,这个价格税务局能认可吗?要交多少税?
营改增前的业务 企业销售房产,全额开具了发票,按部分金额确认收入,违反了什么规定
老师苗木公司销售出去苗木怎么做账务处理呢
你好,这个借应收账款贷主业务收入。
都是免税的,然后一般纳税人,类似费用的普票也不用交税吧老师,
你好这个也是不用交税的。
不管什么类型普票,是普票都直接价税合计做账务处理就行吗老师
你好,这个不一定的。这是因为你这个本身是免税的,所以就这样。
老师什么样普票需要交税呢
你好,没明白你意思。你如果是销售的普通发票的话,超过起征点就需要交税。
哦,那老师要是普票免税的话,超过起征点交税吗
你好像你说的这个业务,你们是苗木的本身就免税,所以超不超过起征点,都不用交。嗯
哦,好的老师
你好,欢迎下次再来探讨