你好,你现在借应交税费,应交增值税进项税额,贷以前年度损益调整297.03。

老师,我们12月份暂估成本,汇算清缴前没获得发票,也就是说我12月暂估其他应付款90万,三月份汇算清缴时候我调增这90万,是不是3月账务需要处理为借,其他应付款90万,贷以前年度损益调整90万,借,以前年度损益调整90万,贷,利润分配,未分配利润90万。这个账务处理是不是在1月到5月汇算清缴任何一个月调整都可以对吧,不一定非要在3月汇算清缴调增这90万时候调整账务,对吗,老师,老师你看到以后明天上班以后再回复。
老师好 21年11月份记提了一笔人力外包费用记提 借:管理费用 贷:其他应收款。 12月份收到发票及付款 借:管理费用 借:应交税费 贷:银行存款 但是没注意 ,现在跨年了 不知道怎么调整 估计是要交递延所得税的吧 结转以前年度损益?
老师你好,去年11️购入一批装潢用材料,入库价格是12万元,发票也收了12万,当时付款付了9万元,今年8月才知道未付的3万是多入库,多开了发票,所以导致应付账款还挂着3万,这个应该怎么调整,我是做出纳的做的内账,会计让我写个领款凭证,把这个应付账款调整到我的名下 ,我这个应该怎么调整呢?
老师我去年12月开了个发票899500,1月份服务终止了作废了发票,当时是借:银行存款。代主营业务收入计提了管理费用899500,现在1月份借以前年度损益调整899500代银行存款899950,借以前年度损益调整899500红字代其他应付款899500那么以前棉服损益调整就为0了是不是就不用结转到利润分配了
老师 咨询你一个问题 比如店铺租金 一个月10000 我10月性支付了一个季度的租金3万 12月才收到发票 那我10账 借:预付账款-房租 3万 贷:银行存款 3万 10月计提房租 借:管理费用-房租 1万 贷预付账款 1万 到12月我就全部冲完了预付 那,我收到发票的时候 怎么做账呢?
老师最新的小微企业判断标准是什么?
个体工商户,是查账征收,这月开了五万的发票,需要有成本吗?
那我能不能先不反馈,等7月全部申报预缴完之后再反馈,
我们公司是一家酒店,目前有做委托销售的业务,销售渠道是美团闪购,我方是受托方,已知4月银行到账收入是17308.3元,需要付给委托方的商品成本是10906.06元,以及百分之45的利润2881.01元,此外美团每月从我们收款账户中扣除2400的推广费,这个推广费双方各承担一半,也就是每月需要从支付给委托方的钱中扣掉1200元,发票方面是,美团给我方开具推广费的发票,委托方给我方开具项目的发票不太确定,求我方的账务处理怎么做
A公司35%控股B公司,现在有一项业务是B公司需要承担的,但是B营业执照未办下来,由A先付款,这种业务A先付款给供货商,那A和B之间资金流程怎么处理比较好呢,税务合规点
股东借款转分红分录,以借款1600为例,分录请带上数值
老师好,请问固定资产的鉴定公司能自己定个数吗,比如二万以上算固定资产,以下不算
请问老师,公司名下有辆车,要卖出去,然后又买回来,这样的话要交税吗?因为是更换车牌号
老师,现在开服务费发票怎么开,不让直接开服务费
老师好,请问公司买的冰箱能做办公室吗
老师,1月份收到的专票并付款的,借:应交税费297.03,贷:以前年度损益调整297.03,借:应付账款3万,贷:银存3万,分录是这样做吗?
你好对的,就是这样子做。