你好,这个是支付给职工的吗?还是外面的人?

老师,支付一笔安装费10万,但是从一笔应收账款里面抵扣,这个怎么做账,比如应收账款余额2000,支付一笔安装费10万,现在扣除2000元抵应收账款,只需要支付8000元安装费,开票给我们还是按10万元金额开票,请问这两笔怎么做分录?
请问老师 当购入材料时,例如: 12月1日,购入材料A100元,材料B200元,材料货款尚未支付,运费50元,相关税费69元,人工费80元,保险费40元,均已用银行存款支付。这样的话分录如何写?
举例当月医疗预算收入5万,当月完成医疗收入5万元,核算绩效时药品一付提成0.8元/付,而医疗预算收入6万时,当月完成医疗收入5.8万元时,核算绩效时药品一付提成0.7元/付,请问预算未完成,会影响药品一付提成额否?而且是否还存在完成医疗收入5.8万元比完成医疗收入5万元,一付药品提成额还低的情况?2023-05-26 17:48 同学你好,根据你的描述,未完成预算的话,一付药的提成是会减少的。如果预算定的比5万元大,并且未完成的话,是会出现完成5.8万元还比完成5万元一付药品提成还少如果在预算是6万时,做不到5.71万,拿到的提成可能小于“预算是5万并且完成5万少。请问5.71万是如何算出来的?
老师,我想问下,医院的医保账务问题,假如每月的医保款10万元,医保按70%次月回款,另外30%年终看分值清算,今年医保清算通知说那30%没得返还另外还要支付医保款5千元,请问年底这30%和支付的5千元如何作账务处理?
请问老师,以下如何做会计分录,谢谢老师。 2024.1.4 收入30000 2024.1.5 提取备用金15000 2024.1.24 支付10元基本户变更费用 2024.1.24 支付合同款5000 2024.1.24 支付合同款手续费2.7 2024.1.27收入30000 2024.1.27支付合同款25000 2024.1.27支付合同款手续费2.7
之前的财务公司联系老板,说把公司实缴资本的时间修改到32年6月30日。这个公司税务已经注销了。不修改会怎样。老板的意思是不想修改
老师你好!做了研发费用,报表里面怎么不能直接体现研发支出这个项目呢
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的。这快到年底了,看那种是正确的,第四季度就按这种来申报
老师好,请问我公司买了一批设备,食品加工设备,当时入到固定资产,出租着,现在不租了,我能把它转入固定资产吗?从10月份开始不租了,折旧还提吗?
请问股权转让按什么交税
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
外面的公司,有签合同的
借其他费用佣金 贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款