你们提供原材料加工,就是开票劳务。如果不提供材料才开销售发票
你好!想咨询一下,我们没有工厂,全都是委托加工的,原料是对方加工厂的原料,包材是我们直接发过去的,按我们的要求加工成成品后直接帮我们发给客户,他们开票给我们的是他们的原料票,但又不肯开加工费,这个可以吗?她说加工费已含在原料里了 委托加工的没加工费合理吗?
公司委托给别人生产产品,我们提供板子,对方提供一部分零件和加工,现在需要发票给我们,但是他们开不了加工费的发票,只能开材料费,现在我是想让他们材料费和加工费分开开,加工费这部分能让他们开技术服务费的发票吗
我们公司是生产牙刷的,然后我们去找别人给我们代加工,他们给我开发票,开的是劳务*某某产品加工,我可以收这个发票吗,因为他们给我们加工回来我们还要继续生产才能完成这个货物
给一家供应商做加工,就是我们提供材料他加工,但是他们开不了劳务票,只能开成品票,这个应该怎么开?
供应商是小加工厂,他们按我们的要求加工产品出来卖给我们,按理他们应该开销货的发票吧?他们开成了劳务*加工费发票可以吗?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
我们不提供原材料,这种情况怎么办
那么只能按销售货物开票,提供材料才能开劳务*加工费
对方不肯换开了,这种情况怎么办
必须要换开的,不然那个发票不能使用的,跟实际业务不符就是虚开发票