您好,这个是可以记账的2022年1月的,能

老师,我们这个月要交增值税20多万,企业所得税26000元,老板为了不想缴税,想现在去买车,可是现在买车的话是不是也不能抵扣25年的税了?增值税肯定用不了了,企业所得税能用吗?车可以做暂估吗?老板为了不想交钱,总是让我做暂估
请问给客户发京东卡,开票开的是预付卡充值,这个业务招待费用可以税前扣除吗?如果发员工做福利费是不是可以税前扣除
老师好 全年一次性奖金12月计提 1月能全部发放完吗 如果平时是委托银行代发工资 发奖金也是委托银行吗 是不是要和正常工资分开发
合伙企业的弥补亏损是几年
我司一般纳税人,国际铁路运输代理服务,某笔业务期间发生集装箱还空吊机费,别的车队帮忙垫付,由于是个人,也无法取得发票,25年12月由我司账户支付给车队个人。当时领导同意了此方案,同意汇算清缴时纳税调增,现领导不同意了,因为是公转私户,私户也不是公司员工,要求用其他发票走员工报销,但是12月已经支付给别的车队个人了,不可能退回来,现在要员工报销,怎么处理?
个人到税务局代开不了专票吗?个人屠宰费开不掉发票吧?
老师,劳务报酬,是对方自己申报呢,还是单位可以代扣代缴呢
老师,这个7-9月的,目前是领导让申报店铺的收入,当然是免税申报,我们走的模式是A公司出口报关香港B公司,C店铺在亚马逊平台销售,以店铺收款回到香港B公司,再回到A出口公司,A公司是做了出口退税的,但现在是平台报关的数据是C店铺有收入,现在税局也没针对 这个给出要怎么操作,但是既然平台报送的是C店铺的收入,那不是要申报免税收入
由于四舍五入导致增值税相差0 .01怎么办
老师 我们老板有A公司 和B公司 A公司有向B公 司借款, A公司有租用办公室给B公司办公用。那么A公司有开票给B公司。 那么这两个公司的分录怎么做?
借:固定资产 493800 固定资产 493800 贷:营业外收入-捐款 987600
嗯对,这个是允许的哈
这样记吗还是票上价税合计 452000一辆,增值税 52000/我们缴纳的车购税41800一辆的 这个是捐款的
这样记吗还是票上价税合计 452000一辆,增值税 52000/我们缴纳的车购税41800一辆的 这个是捐款的 固定资产的记账金额就是400000吗还是,452000
对,这个理解是没错的哈
那固定资产金额呢填不含税金额还是含税金额金额,要么说捐款收到的车辆按不含税金额来记固定资产,公司买的按含税金额记固定资产吗,我确定一下金额可以的
可以,这个按照金额入账
我就说按哪个金额记账
你按照不含税的金额,做固定资产,就行
欧克 好的
嗯嗯早点休息了这个