你好,你们还有报废收入吗?

某商贸企业为增值税一般纳税人,2021年4月经营业务如下:2.转让位于本市区自建商铺一栋,取得含税销售额2289万元。该商铺建成于2015年,企业选择简易计税方法计征增值税。3.获得国债利息收入50万元。4.购买办公用品一批,取得增值税普通发票注明金额6万元,税额0.78万元。5.购买燃油载货汽车1辆自用,取得机动车销售统一发票,支付含税款项33.9万元。6.进口服装一批,关税完税价格2000万元,该批服装已经报关,取得海关开具的增值税专用缴款书。7.员工因公境内出差,取得注明旅客身份信息的铁路车票,票面金额合计2.18万元。8.上月购进一批化妆品因管理不善损毁,该批化妆品进项税额2.08万已在上期抵扣。。(其他相关资料:进口服装关税税率15%,不属于消费税应税范围,员工均与企业签订了劳动合同2.计算业务2应缴纳的增值税3.判断业务3是否需要缴纳增值税,并说明理由。4.判断业务4的进项税是否能够抵扣,并说明理由。5.计算业务5应缴纳的车辆购置税及进项税额。6.计算业务6应缴纳的关税、进口环节增值税。7计算企业4月份应向税务机关缴纳的增值税额
这是我们这边给出的政策,怎么跟您说的不一样 (1)财税(2013)37号文件规定2013年8月1号起购进的所有自用机动车,都要按照适用税率(13%)征收增值税。2013 年8月1号以前未纳入扩大增直税抵扣范围试点以前购进和自制的车辆,适用3%征收率减按2%征收。 (2)选择简易计税3%,然后选择税收分类编码:乘用车、按照排量选,你自己看选择开专票还是普票,都可以,如果选择普票还有1%的减免,开给给人必需要开普票。|
老师,我们是一家合伙企业,一般纳税人,今年5月份将公司的一辆车转让给个人,当时开了一份金额20000元的13个点增值税普票,今日税务电话说价格较低,要补税。这辆车买的时候没有抵扣进项,当时是小规模纳税人,1.现在是不是可以将13个点的发票红冲,开一份3个点的普票,按照3%征收率减按2%征收增值税?2.计算经营所得税时按照发票上的不含税金额确认收入,是吗?
公司2022年10-11月份报废车辆,其中两个挂车是2013年8月份以前购买的,没有抵扣进项税,用简易征收办法3%减按2%计算缴纳的增值税,现在看到报废车辆不适用这个政策,需要按照13%计算交纳增值税,需要更正申报去年的增值税纳税申报表吗?那样就会有滞纳金
甲运输公司为增值税一般纳税人,主要从事国内货物运输服务。2022年10月有关经营情况如下:(1)进口美式长头大卡车,海关审定的成交价格为80万元,运抵我国关境内输入地点起卸前的运输费8万元、保险费4万元。(2)销售国内货物运输服务,取得含增值税销售额327万元,其中305.2万元开具增值税发票、21.8万元未开具发票。(3)以预收款方式对外出租一辆纳入“营改增”试点之日前购进的货车,租期3个月,含增值税租金2.06万元/月。甲运输公司一次性收取3个月含增值税租金共计6.18万元。甲运输公司选择适用简易办法计税。已知:关税税率为20%、消费税税率为5%、进口货物增值税税率为13%;交通运输服务增值税税率为13%;交通运输服务增值税税率为9%;简易办法计税增值税征收率为3%。取得的增值税扣税凭证均符合规定,并于当月抵扣。要求:(1)计算甲运输公司当月进口美式长头大卡车应缴纳增值税税额。(2)计算甲运输公司当月销售国内货物运输服务增值税销项税额。
请问银行要求受益人备案法人信息,不做这个备案会被行政处罚吗?备案有时间要求吗?
老师 租的厂房没有票怎么做账
老师好,请问公司出售一台二手的摩托车给个人,如何开发票。
您好!老师,公司是2025年12月19日成立的,直到2026年3月份才有交易,4月20法人打入公司账户10元的投资款,是不是要在多长时间内做公示?公司还没有在“国家企业信用信息公示系统”做过公示,是不是应该先做2025年的公示,要不要把今年4月份老板的10万投资款,也一起做进去,还是要分开?
老师,电子税务局季报时应发职工薪酬和实发必须按自动弹出来的的个税金额提示报吗?我觉得不对吧
外购手机给一线生产工人发放福利,分录怎么做?
甲公司为子公司乙的母公司,乙公司注册资本金3000万元已到位,现在甲公司给乙公司拔款1830万,备注项目资本金,问甲公司此笔款怎么做分录,
化工生产出口企业,税负率是多少呢
朴老师,我公司的产品发去做样品了,这些样品以后也不收回来,这要视同销售。 我小规模纳税人按1%来交税,产品成本40元,税额=40*0.01=0.4,所以售价=40.04? 分录: 借:销售费用(样品成本+销项税额)40.4贷:库存商品(样品成本)40贷:应交税费一应交增值税0.4 分录是没有确认收入的,那我申报增值税的的时候没有这部分的收入,相应的税额0.4也不会出来,那我该怎么申报增值稅?
个体户可以开建筑服务*劳务费出去吗?如果能来,营业执照上面要有什么经营范围呢?
有报废收入
那边给你们出了报废证明吗?相当于是处理了废品,废品是13%。
是的,出了报废证明,我是按照2%税率计算交纳的增值税,怎么修改。
你好,在13%销售货物里面填写你的销售额,你有进项的话,可以用进项抵扣,然后你之前填写的3%减一计税的销售额,还有减免的1%都删除。
需要更正以前的申报表吗?还是现在重新改凭证,2023年4月份申报3月份报表的时候填报呢?
建议是更正以前的申报表。
报废车辆,没有开发票,收入需要交纳印花税吗?
对的,是的,需要缴纳的。