不行的,那个是1月要申报的,2月申报就逾期了

老师,1月份申报印花税,发现12月份忘记计提印花税了。可以1月份补提印花税吗?
老师,1月份申报印花税,发现12月份忘记计提印花税了。可以1月份补提,调整吗?
老师,2月份去税务局补缴了去年12月份的印花税,2月份并没有确认收入,2月份所缴纳的印花税,影响增值税的申报吗?
老师,请问股东实缴的实收资本,1月份报了印花税,我12月没有计提,直接做在1月份可以吗,因为我年报什么的都报了
3月份收到了一笔200000的实收资本,但是印花税没有申报,在12月份里申报可以吗,按次申报是吗
我们公司对别的公司的长期股权投资,我想问问对方应该记入什么科目
请问下我们申报的增值税及附加和企业所得税要保留存档申报表吗
老师,请问如果小规模不动产经营租赁4月开过5个点发票,现在再开3个点可以吗?就是5个点归5个点,3个点归3个点,到时一起申报增值税?
老师,扣供应商的质量扣款5万,怎么做账
汇算清缴,因前期公式设置错误导致计提折旧当期为负数,A105080不允许为负数,填0的话到期数据与财务报表不一致,应如何处理?
我们出售了自有的固定资产,原价50000,残值3000,累计折旧47000元,我们实际收到了2250元现金,都是发票上面开具的是2500元,想问一下,在这样的情况下该怎么进行账务处理啊?
甲公司从张三从中购买注册商标3个,共4万,计入什么科目?
麻烦问一下,我们2025年度营业外支出有清理净损失和个人所得税两项共计71393元。在年报中,还需要调增么。
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,用的是应付账款这个科目,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以前财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款挂账,往来账上就一直是显示负数,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接采购入库一笔账,把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司货款款,如果我调回来的话,那我是否需要把去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗,总感觉调了这笔款,供应商有少给我供货的这笔材料,请回复过的老师不要理会
老师,2025年12月计算工资薪金个税时已扣除了员工的个税600元。但是2026年1月申报这笔工资薪金时发现个税系统并不需要扣除这笔个税600元。现在需要公司需要补还给这位员工600元,以什么名目补呢?
那要怎么处理
去大厅做逾期申报处理
逾期申报会不会对企业有什么影响?
有滞纳金,还可能信仰扣分
是在 财产和行为税税源采集及合并申报 这里申报吗
印花税税源采集申报https://www.sohu.com/a/434674704_120207619
这不是按年申报吗,我这属期应该是哪个
那个就是上年1.1-12.31日的哈
税款所属期起是2024.01.01 税款所属期止 2024.12.31啊,9月.12月的投资款也是填这个税款所属期吗
你现在是采集按年度申报就应该是上年1.1-12.31日的哈,按季度申报才是10-12
平台那里是按次申报,你看下面那个灰色的
按次申报就是12月某日就行
应税凭证名称,税目,应税凭证条数,应税凭证编号这里怎么填?
名称就是:实收资本,数目就是,缴款的笔数 ,不需要编号
税目,不是数目,税目是 营业账簿吗?
是的,税目是 营业账簿
印花税税率0.00025.小微企业不是还可以减半吗,那300000的投资款,应纳印花税不是37.5元吗?税务平台的带出来的金额是75元呢
自己要选减免税性质代码