您好,这个是开代理电放就行,是属于6%的,就开港杂费
老师您好,请问,我公司是一家做国际国内货物运输代理的企业,现在有一票业务是帮客户做国内部分的代理运输和代理港杂的,我们能收到的成本票是9个点的运输发票,我们给客户开9个点的运输发票还是6个点的代理费发票呢?
老师,我们公司是国际货运代理,增值税适用免税,现在收到一笔港杂费不属于免税科目,那我是不是要开有税率的发票,交增值税?我是不是要按3个点的开?
请问老师,我们是货代公司,以前给上游客户开的发票是经纪代理服务代理港杂费,现在项目结束了,有一笔库场使用费,下游把发票开给我们了,开的物流辅助服务库场使用费,现在需要让上游客户来承担这笔费用,请问我们该怎么给上游开发票啊?是开经济代理服务服务还是开物流辅助呢,这个钱相当于是实报实销
问出口退税问题以Fob出口,报关金额6800是先收到的,然后在报关出口的,货品完成后,客户打了一笔运费到美金账户,当时和银行说是运费银行不能给予入账,就以样品结汇了。后面收到的货代公司代理运费发票3千多,上面就包含国外部分的快递费,这笔其实不是我们公司的费用是吧?收到国外打的运费怎么做账(以样品出口了是不是得做未开票收入)?收到货代公司代理运费发票怎么做账?
货物出口,离境前发生的港杂费,我们收到深圳国际货运代理公司开的免税发票,请问免税发票是对的吗? 打深圳12366问,说跟出口相关离境前后的港杂费是开免税发票 请问出口离港前的港杂费有优惠政策吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
不用开代理港杂费吗,我们是代理的,这都是6%代理不代理没影响?
就是开港杂费的发票,不用开代理,这个意思
退税跟货代发票有关系吗?不是货物发票含税吗
您好,是含税啊,我说的意思是开票你刚才问的内容,然后是6%,这个意思