你好,你可以借,利润分配,未分配利润,贷,应交税费,应交印花税,然后支付。

老师好!营业账簿印花税的计税依据是“实收资本+资本公积”作为计税依据,就是比如今年5月份收到注册资本50万,6月初我已经申报过这50万营业账簿印花税了,2023年1月份我还需要再申报缴纳营业账簿的印花税吗?
小规模纳税人的印花税中的营业账簿申报,现在是不是执行按年申报了。自23年1月1日至23年12月31日累计于24年1月申报
我们公司是有限合伙企业,6月份成立的,6月份收到有限合伙人的实缴出资,请问在申报2季度印花税的时候就要缴纳营业账簿印花税么?营业账簿印花税是按季度缴纳还是半年度还是年度缴纳呀
2023年12月新成立企业,资本还没到账,营业账簿印花稅要交吗?要按营业执照上的注册资本计提资本,缴纳印花税吗?
本企业9月至12陆续缴纳出资40万,1月份申报23年营业账簿印花税,应如何申报,不是一个完整年度
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
可以直接进当期损益,挂营业税金及附加吗
这样子操作不太规范。
那如果我 借:以前年度损益 贷:应交税费-印花税,然后再做一笔借:应交税费-印花税 贷:银行 这样可以吗
你好,是的,就是这样了
谢谢老师
你好,不用客气的了。