你好,可以的你多做了,冲减掉多做的部分就好了。
老师,我想问一下,填写残保金的提交,上年工资是未扣除社保的工资还是扣除社保之后的工资
上一年应交税费~个税有余额120元,我们公司一直没有做计提,就直接记借应交税费个税贷银行存款,今天一月份建的账套,以前让代账公司做的,那么这个余额我用处理么
社保增员和减员怎么操作
老师,税局打电话问我们,我们是引用了哪个条例的优惠政策,这个可以在哪里查询到呢,看一下图片哈
老师好,我们老板之前代付了诉讼费,当时账上是做借:管理费用-诉讼费 贷:其他应付款-老板,现在法院把诉讼费退回给老板了,我们账上要怎么做这边账?
老师,这儿的销售自己使用过的固定资产,是不是可以,普票2%,专、普票3%,专、普票9%,专、普票13%
老师,请问一列姓名有350行,但是有重复的,我想查询不重复的姓名,怎么查呢?
小规模出口货物,属于免税不退税。这个需要做什么备案吗?这个不管季度是否超过30万都免税是吗
老师你好,我们是小规模纳税人公司,每个月都有跨月成本发票,怎么做账更方便又好记账呢
你好,老师现在针对企业员工全员交社保,是强制性的吗?有的员工不交怎么弄
如果这样做,资产负债表里面的原彩料增加了50未分配利润也增加50吧
你好,是的,因为你之前是多做了一次成本的,现在就要减少成本就会增加利润。
老师,之前我们公司有个100万的镇政府扶贫,之前会计作账时做到短期借款里面了,现在老板说把这笔款在短期借款里面去掉,该怎么做凭证呢?
你好,这个借短期借款贷,其他收益政府补贴。
老师,我把之前的红冲,然后再 借银行存款100 贷营业外收入100 这样行吗
你好,可以的,操作没问题
老师,去年多计提50万工资,怎么做分录
你好,做红字分录冲减 要看你计提的时候是怎么做的凭证。
老师,我们公司有个100万网络投资,老板说把这个款去掉吧,这个钱回不来了,当时上个快计做的凭证是 借其他货币资金100 贷银行存款100 后面怎么做呢
你好,也可以转入营业外支出。
老师,凭证怎么做,可以转入其他管理费用吗
你好,你这个借营业外支出贷,其他货币资金。
你想入管理费用也可以
老师,老板想把实收资本撤出45000元,转到私人借款凭证怎么做
你好,这个要先做股东会决议,然后在工商局做变更才能够退款。
好的,老师,然后凭证怎么做呢?
你好,凭证是借,实收资本,a股东贷,银行存款。