您好,这个并入员工工资申报,私下的红包计入营业外支出
老师晚上好,请教一个问题:我们公司是地质勘查设计服务类的公司小规模纳税人,,本公司实际员工申报个税是15个人,缴纳社保费是50个人,,,其余35人没有申报个税也没有发过工资,只是我们公司为了每年报资质挂在公司名下的人员,,,他们给公司挂资质,公司给他们缴纳社保包括个人部分也是公司缴纳,,,想请问老师这些挂资质的人员社保费我们怎么做账,所得税可以税前扣除吗
老师,你好,这是一家搬运公司,以劳务为主的个体户,是查帐征收,没有什么成本费用就是工人工资做成本,但是员工没有交社保,也没有申报个税,只做了工资表做劳务成本,这种能正常税前扣除吗?
老师,向您请教,我们有位员工1月份的工资是0,那么1月份的社保个人承担部分由公司先垫付,等到发放2月所属期工资时再从2月工资中扣除。那么报个人所得税的时候基本养老保险和基本医疗保险应该怎么填?
老师,向您请教下,我们有位员工1月份没有工资,1月份的社保个人承担部分由公司先垫付,等到发放2月所属期工资时再从2月工资中扣除。那么报1月份个人所得税的时候本期收入和基本养老保险和基本医疗保险应该怎么填?都是0吗?
老师你好,我们公司给员工交的社保费单位部分:3537.19,个人部分是:1555.46给社保局交的总金额;5092.64,但是,老板又没扣个人承担的部分,会计给我说老板不扣的社保部分要计入员工的收入比如说,我们公司的一个员工她的工资是10000,但是在申报个税的时候,本期收入一栏中:10525,专项社保扣除:525 个税:300,实发工资:10525-525(个人部分)-300=9700,请问这个业务的分录怎么写